借制造费用-劳务费贷银行存款

老师,我们给别人代加工的费用怎么做帐?就是算成本这一块
老师,我们公司让别人帮我们加工中单,改成口袋,费用1000元,怎么做帐啊?
老师,我们让别人加工了 .他们加工费发票没及时开给我们,我算成本时暂估了成本,后期拿到发票我怎么入帐
老师我们给别人做加工,这个最后怎么结转成本呢
你好,老师,别人出石头给我们,我们公司现在帮别人代加工成石子,石粉,我们成本怎么算?分录怎么做?
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
老师 ,那核算成本怎么算
成本就是你的劳务费用,折旧费。水电费等
老师,我们公司本质业务是这样,帮别人代加工一批产品,对方支付款 加工费,但是发票上面开的是产品并不是加工费,就是不知道怎么做账务处理好
那你得有原材料的发票才可以的
老师 原材料是对方买 然后给我们
那他给你开原材料发票你才能给她开产品的发票