这个按照你实际销售的月份做收入
企业无票收入10000,会计分录,借 银行存款10000,贷 主营业务收入10000/(1+13)应交销项税10000-10000(1+13)。 在报税报了无票收入以后,次月对方要求开发票,我前一个月做的会计分录需要修改么
前两个月的营业收入,因为没有开出发票,所以先做了借:银行存款,贷:预收账款。现在才知道没有发票也得做无票收入,现在修正还来得及么,会不会有什么隐患
前两个月的营业收入,因为没有开出发票,所以先做了借:银行存款,贷:预收账款。现在才知道没有发票也得做无票收入,现在修正的话,是在这个月修改,还是前两个月修改
老师 我公司之前没有期初数 我这个月建的期初数,有漏记应收预收,不知道怎么调账,也就是说之前的借应收账款 贷主营业务收入没做,我现在收到钱做的是借银行存款 贷应收账款,不知道怎么调。
老师,我有个问题,就是我接账的时候,前面会计做了借银行存款,贷预收账款。但是我也不知道有没有开发票,还是说开了发票已经收款了。然后开发票是不是直接做借库存现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额了。所以导致预收账款一直存在。假如这个情况我应该如何调整阿?要是说借应收账款 我还能预收冲应收。现在不懂咋整了
工厂购买拖把,会计分录怎么做,入什么费用
空调保养,具体怎么开票,麻烦给个具体的。谢谢
老师公司买的打印机和电脑,纸这些也要交印花税吗?
请问老师,银行存款余额调节表是企业自己制作的还是银行给的,我做了半年会计,还没遇到做这种调节表的
咨询下:经营范围如图,这个可以开研发费用的发票吗?
老师,请问,我当月申报了未开票收入,当月又红冲了,那我下个月申报增值税的时候,是不是可以将未开票收入和销项税额红冲,就不用缴税了,是吗?
甲公司欠我们404172.67元,其中包括人工费、材料费和利润费,协议中写着是税后404172.67元,老板让把税点费用算到甲公司请问怎么算
老师,图里面的固定资产科目是不是不应该写货车购置税啊,还有这是3月份买的车,现在6月份做折旧,这个补计提4月和5月份的折旧应该怎么做凭证,这个折旧费计管理费用
老师,独立核算的分公司,买来的空调,我是计入,管理费用吗
老师,如果我们公司聘用的人员,是退休以后的人员了,那么我们还用给他们缴纳社保吗