这个不能抵扣进项税,因为截止7月31日这个发票未开具的状态中
老师,我现在报7月份的税,手上有几张开票日期是8月份的进项票,可以抵扣吗?
老师,8月31号取得的进项票可以用于抵扣九月份申报期的销项税额吗?(8月份的开票收入,9月份申报)
老师,我现在申报1月份的税款,我有苗木免税的进项票,但是日期是2020年12月份的,可以抵扣使用吗?
老师,上月都过去了,发票开了不少,进项发票还没开,不想交税,现在开票晚了吗?8月份开的票,申报7月份的所属期能抵扣吗
2月8号才认证发票进项,报一月份增值税时候可以抵扣吗?进项发票开票日期都是1月份
老师,中级会计实务题,债权投资,其他债权投资,其他权益工具投资,对方分配现金股利时,贷方都是投资收益吗?
对于外购润滑油大包装改小包装要交消费税,而且准许扣除外购润滑油已经纳的消费税税款。那下面这道计算题中外购烟丝已经纳的消费税税款为什么不能从m企业代收代缴的消费税中扣除?
老师,这个题干说乙将成本40万的产品以50万卖给了甲(理解为逆流交易),2024.12.31乙对外出售产品的40%,但这个不是卖给甲了吗?乙怎么出售? 我现在选的答案,是根据假装2024.12.31是甲对外出售40%的情况下做的 乙卖给了甲,甲卖给第三方,我现在是哪一步错了
是购买了团体险发票进来之后怎么入账?
老师,发生的投标费用,中标后需要分摊吗?
你好,老师,我们是一家酒店,由21间房,我们想合理的避税,在平台上我们规划成14间房,为小型酒店,暂时不需要办理特种行业证,主要为了合理避税,但这个风险感觉很大,因为我们的营收大概有1000万一年,如果在运营后,临时做拆分,税负的浮动会由异常,请问老师,有什么好的规划?
老师,我们公司采购货物,付的运费转给了员工,员工又把钱转转给物流公司司机,这个怎么做账?先做预支费用?拿发票来报销?还是怎样做账比较好一点?
1.甲公司不属于投资性主体,其持有乙公司60%的股权,持有丙公司40%的股权;乙公司属于投资性主体,持有丙公司30%的股权,持有丁公司70%的股权,持有成公司55%的股权,其中戊公司为乙公司投资活动提供相关服务。假定持股比例超过50%即满足控制条件。不考虑其他因素,纳入甲公司合并财务报表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老师你好,我们用A公司租了一栋楼,分别租给了餐厅、咖啡厅、旅拍服务、酒吧服务,分成了4家主体去经营。我们是开租赁服务费是吗?有没有其他的开票方式可以合理合规避免租赁的高稅点?
老师我们老板在公司没有开支,到出差的补助需要怎样做账
老师,意思是只能抵扣7月份之前开出来的进项发票是吧?
是的,就是这样的,因为8月份发票在7月31日还没有出生呢
老师,我公司是装饰设计工程有限公司,经营范围(室内装饰工程设计、施工,建筑装修工程设计,钢结构工程,楼宇智能化工程,机电设备安装工程;销售:家居装饰品、工艺品(不含象牙制品))。 我拿到的建筑工程团体人身意外伤害保险的进项可以抵扣吗?
唠叨,您帮我看一下
这个是可以抵扣进项税的,属于生产经营需要购买的商业保险
感谢老师给出的专业回答!
老师,那收到的信息技术服务*服务费发票可以抵扣吗?
这个是可以抵扣的,就是全额抵扣金税盘的服务费。需要收到普通发票。
老师,我这个服务费是科技有限公司开给我们的,不是税控盘的技术服务费
这个取得的专用发票,按上述的税额进行认证抵扣进项税
老师,针对取得的进项发票,我怎么判断可不可以进行认证抵扣呢?
直接可以加强学习,还有就是看增值税申报表,附表二中间部分,进项税额转出的全部事项
好的!老师建筑服务业的增值税纳税申报表销售额是填在哪一行呢?
这个就看税率了,建筑服务企业存在9%的税率的发票,还存在简易计税按照3%的征税的发票
9%的税率是填在哪呢?
你看你们的增值税申报表附表一,选择9%的税率填写,你们的税务申报表,直接有一行让你们填写数据,另一行无法填写
老师,图一是附表一,图二是主表。老师这样生成的报表对吗?
你看一个你们的销项税额的数据,应该是正确的。