这个不能抵扣进项税,因为截止7月31日这个发票未开具的状态中
老师,我现在报7月份的税,手上有几张开票日期是8月份的进项票,可以抵扣吗?
老师,我们公司刚成立,7月份的账也没做,我刚入职就做到8月份了,有几张专票我没认证,挂在了待抵扣进项税科目上,7月份增值税我零申报了,有影响吗?在没开票的情况下,需要认证专票吗
7月份购入的原料,9月份开的票,我现在做7月份的账,可以把这张发票附在7月份的凭证后面,然后分录做待抵扣进项税吗
老师,我现在申报1月份的税款,我有苗木免税的进项票,但是日期是2020年12月份的,可以抵扣使用吗?
老师,上月都过去了,发票开了不少,进项发票还没开,不想交税,现在开票晚了吗?8月份开的票,申报7月份的所属期能抵扣吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
老师,意思是只能抵扣7月份之前开出来的进项发票是吧?
是的,就是这样的,因为8月份发票在7月31日还没有出生呢
老师,我公司是装饰设计工程有限公司,经营范围(室内装饰工程设计、施工,建筑装修工程设计,钢结构工程,楼宇智能化工程,机电设备安装工程;销售:家居装饰品、工艺品(不含象牙制品))。 我拿到的建筑工程团体人身意外伤害保险的进项可以抵扣吗?
唠叨,您帮我看一下
这个是可以抵扣进项税的,属于生产经营需要购买的商业保险
感谢老师给出的专业回答!
老师,那收到的信息技术服务*服务费发票可以抵扣吗?
这个是可以抵扣的,就是全额抵扣金税盘的服务费。需要收到普通发票。
老师,我这个服务费是科技有限公司开给我们的,不是税控盘的技术服务费
这个取得的专用发票,按上述的税额进行认证抵扣进项税
老师,针对取得的进项发票,我怎么判断可不可以进行认证抵扣呢?
直接可以加强学习,还有就是看增值税申报表,附表二中间部分,进项税额转出的全部事项
好的!老师建筑服务业的增值税纳税申报表销售额是填在哪一行呢?
这个就看税率了,建筑服务企业存在9%的税率的发票,还存在简易计税按照3%的征税的发票
9%的税率是填在哪呢?
你看你们的增值税申报表附表一,选择9%的税率填写,你们的税务申报表,直接有一行让你们填写数据,另一行无法填写
老师,图一是附表一,图二是主表。老师这样生成的报表对吗?
你看一个你们的销项税额的数据,应该是正确的。