这个不能抵扣进项税,因为截止7月31日这个发票未开具的状态中
老师,我现在报7月份的税,手上有几张开票日期是8月份的进项票,可以抵扣吗?
老师,我们公司刚成立,7月份的账也没做,我刚入职就做到8月份了,有几张专票我没认证,挂在了待抵扣进项税科目上,7月份增值税我零申报了,有影响吗?在没开票的情况下,需要认证专票吗
老师,我现在申报1月份的税款,我有苗木免税的进项票,但是日期是2020年12月份的,可以抵扣使用吗?
老师,上月都过去了,发票开了不少,进项发票还没开,不想交税,现在开票晚了吗?8月份开的票,申报7月份的所属期能抵扣吗
7月份的时候做了勾选,也做了抵扣,现在发现那张发票抵扣不了,可以在8月做进项税额转出吗?还是必须在在7月当期做进项税额转出
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师,意思是只能抵扣7月份之前开出来的进项发票是吧?
是的,就是这样的,因为8月份发票在7月31日还没有出生呢
老师,我公司是装饰设计工程有限公司,经营范围(室内装饰工程设计、施工,建筑装修工程设计,钢结构工程,楼宇智能化工程,机电设备安装工程;销售:家居装饰品、工艺品(不含象牙制品))。 我拿到的建筑工程团体人身意外伤害保险的进项可以抵扣吗?
唠叨,您帮我看一下
这个是可以抵扣进项税的,属于生产经营需要购买的商业保险
感谢老师给出的专业回答!
老师,那收到的信息技术服务*服务费发票可以抵扣吗?
这个是可以抵扣的,就是全额抵扣金税盘的服务费。需要收到普通发票。
老师,我这个服务费是科技有限公司开给我们的,不是税控盘的技术服务费
这个取得的专用发票,按上述的税额进行认证抵扣进项税
老师,针对取得的进项发票,我怎么判断可不可以进行认证抵扣呢?
直接可以加强学习,还有就是看增值税申报表,附表二中间部分,进项税额转出的全部事项
好的!老师建筑服务业的增值税纳税申报表销售额是填在哪一行呢?
这个就看税率了,建筑服务企业存在9%的税率的发票,还存在简易计税按照3%的征税的发票
9%的税率是填在哪呢?
你看你们的增值税申报表附表一,选择9%的税率填写,你们的税务申报表,直接有一行让你们填写数据,另一行无法填写
老师,图一是附表一,图二是主表。老师这样生成的报表对吗?
你看一个你们的销项税额的数据,应该是正确的。