你好,对的,分录就是这样做的

老师这个提前出售科目不应该是借固定资产清理1080 累计折旧720 贷固定资产1800 转销递延收益余额并结转固定资产清理借递延收益648贷固定资产清理648借营业外支出432 贷固定资产清理432吗
固定资产处理, 借 固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产 销售残值: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费增值税销项税 结转损益: 借固定资产清理 贷营业外收入 请问老师是这样吗
老师你好,固定资产报废清理,是借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产。然后借营业外支出,贷固定资产清理吗?
清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 开发如果入固定资产清理不去其他收入的话会不会年报的收入对不上
您 好,老师小企业会计准则下: 公司卖旧车的会计分录是否如下: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税额) 结转损益 贷:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
费用报销会计需要签字吗?
外贸出口企业销售货物符合退税情况下申报增值税申报表附列资料一时候应该填在免抵退税收入还是填免税收入
老师,社保断缴一个月,下个月补上,医保能正常使用吗
老师,我们出口报关单,一张报关单可以同时写多个合同协议号吗,是两个合同的,同时写可以吧
老师,佛山社保断缴一个月,下个月补上,社保能正常使用吗
老师 咨询一下 备考26年税务师, 26年税法变化大吗?现在学25年口碑班的税务师课程有用吗?
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老师,假如收到发票的金额是1000.5,实际对公付款1000元,双方交易已结束,账上的这0.5元应该怎么处理?
老师您好,请问我们这边要承接一个工程机械租赁的业务,但是我们这边现在刚注册机械租赁的公司,公司没有机械,是否可以从其他公司租赁,然后我们再租赁给我们承接的工程呢?
老师,请问一下一直开销项,不开进项回来,也不纳税。会有什么税务上的风险啊
答案不是呀
答案明明是营业外收入
账面剩余价值是1080然后买了648?是这么个金额吧
递延收益还有三年没有摊销648 然后固定资产账面价值减去648就是432因为要结转所以借方营业外支出贷固定资产清理
你就给我说账面剩余未折旧价值和固定资产清理卖出的金额就行
在线题库这个题提前出售和提前报废都一样,为啥了本书,这个没有体现资产处置损益科目
卖出去收到的金额如果比账面剩余价值高就用营业外收入,如果卖出去的金额比账面剩余价值低就用营业外支出,资产处置损益科目也可以,她俩一个意思
但是课本上写的出售是损益,处置用营业外收支 呀 总感觉这个题好别扭,课本上和在线题库这两个题一模一样呀,为啥分录不一样
科目用营业外支出或者资产处置损益都可以