你好 这个是用在哪里的
为什么开的收购发票是零税率,会有进项税做税额转出
那个福利费,不能低扣的,但是发票开了专票了,我做发票时候有做进项税额了,那认证如果认完怎么做进项税额转出,做进项税额转出要先做什么,然后分录在做进项税额转出
请问,出口零税率,那么作为一般纳税人,是不是购进货物取得普票更划算,因为出口零税率则不需要进项税额来抵扣,而普票价格更有优势
出口转内销,收到进项发票怎么做账,开出口发票怎么做账。出口发票是开0税率还是进项发票的税率
为什么购进免税农产品再加工成应税农产品,要进行进项税额转出,不是没有交过进项税吗,为什么还有进项转出
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
晚上好老师,计提工资时计提个人所得税么,分录怎么写
老师我是个体工商户,我是高挖机的,我请来的挖机师傅的工资应该怎么走
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,分录怎么做
本财年发现上一财年多计提税金,本财年应该如何冲销
公司购入车辆公司收到机动车发票,车辆用于销售人员跑业务,和接待客户,能够抵扣
生产企业出口退税,最后如果有免抵税额,需要缴纳附加税,那么,这个免抵税额还需要结转到下个月吗?
开的生蚝,鱿鱼的收购发票
比如像这张报税的,怎么会有税额
买来自产自销免税普票的农产品 就是可以抵扣的 前提 你销售出去不免税
开的发票没有税额,现在要做进项转出呀
进项税额哪里来的
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条第三款规定:纳税人购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和13%的扣除率计算的进项税额。国务院另有规定的除外。 根据上述规定,一般纳税人企业购进的免税农产品取得增值税普通发票可以抵扣进项税。
像这个我们开的收购发票,税率为0,都没有进项税呀,哪里来的进项抵扣,我想问这个问题
你好 你看到我刚才给你发的了嘛
不是写了 抵扣率吗 现在抵扣率9%或者10% 谁让你根据发票税额抵扣来
你发的那段文字没有写抵扣率
13%这个不就是吗 现在改了 税率降低了他也跟着变化
(买来自产自销免税普票的农产品 就是可以抵扣的 前提 你销售出去不免税) 老师,你这句有写错吗,我理解是前提销售出去免税,因为我们销售出去都是免税的呀,0税率呀
没有写错 免税的在附表二进项转出其他里面转出
上面那句前提销售不免税,我没有理解这句话,为什么说前提销售不免税,因为我们销售出去都是免税呀,这些进项我们都是做转出的
销售出去 不免增值税 可以抵扣 如果免税的不可以抵扣
像我们这个销售出去是免税的,所以做要进项转出,是这么理解对吧
是的,可以这么理解,理解对的。
那我可以问问是什么原因要销售出去不免增值税才可以抵扣吗?
销售方是免税的,不允许抵扣增值税,如果他在抵扣的话,不一直会留底 他又不需要交税怎么抵扣
好的谢谢
不用客气的,应该的。