你好 可以认证抵扣的 是7月的发票日期的话 。 可以计入7月账里面的
老师好!七月份购买的固定资产,八月才拿到专票,请问这个进项税额七月份能抵扣吗?这张票是否可以做进七月份的账里?
老师 公司七月份采购货物 发票已经认证抵扣 这个月由于部分不能用 退回了一部分 七月份抵扣的发票可以做进项转出吗 具体应该怎么操作
老师你好,我想问一下固定资产是八月份购买的,发票的开票日期也是八月份的,但是他九月份才拿给我,我现在做帐才入到九月份去,请问,这个固定资产,九月份我需要计提折旧吗?购买固定资产的日期是写八月份还是九月份?
老师你好,我们公司2月买了一辆车,开的发票没有进行进项认证,没有进行认证的发票不是不能入账嘛,购买固定资产不是当月下月计提嘛,那这样的情况,我三月份该怎么做,这几张发票一直到七月份了都还没认证
老师,问一下我六月份记账有一笔费用进项发票,我入账进项税做了待抵扣没有认证,七月份发现这张发票有问题已退回重开,重开的发票日期属于7月份了,那么我六月入账的是不是要冲账,不可以直接把7月份发票放到六月账里吧
老师,给出纳转的备用金是计入其他应收款出纳,还是库存现金出纳
老师你好!我们是招投标代理机构,评标专家给我们评标我们需要支付劳务费,对方需要开增值税,可是对方一年才能开具12张发票,这个我们要怎样处理了,先给对方转账年底统计金额联系专家开票吗?
公司从农行转出50万到建行,会计分录两个银行都做凭证吗
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,是不是个人所得税汇算需补金额未超400的不用补税,这个汇算补了的可不可以申请退?谢谢
老师,“上一年度1月、6月、12月份的营业收入确认凭证及原始单据证明资料(1月、6月、12月若存在无营业收入的情况,提供营业收入占比较大3个月份的凭证及原始单据证明材料)”,请问这个要求是要提供所有收入的原始凭证吗?
老师再问一下,这张专票应该在八月份才抵扣吧?
你好 你要看发票是几月的日期 。是7月的话可以现在8月申报7月的增值税可以认证抵扣的。 是8月日期的话就不可以现在抵扣的
开票日期是八月五号的,九月初才认证抵扣对吗?
你好 嗯是的 是这样理解的
那这张票可以放进七月份的凭证里吗?
你好 你7月的业务才入7月去 。 如果是8月的业务按照权责发生制计入8月去