借银行贷预收账款,应交税费
工程还未结束,收到两笔工程款,应该如何做帐务处理?因工程还在进行中,成本也还没有完全确定,所以收到的这两笔工程款暂时无法入主营业务收入对吗?那这两笔收入该如何挂帐呢?
请问老师,刚进一家建筑企业,前两月开票收到对方工程款,做了收入并转结了成本,软件没有工程结算,用的是工程施工-合同成本得科目,结转至主营业务成本里的。这月没收工程款,也没开票,支出也不多,请问下成本还要结转吗?是不是等到有收入的那个月再结转成本呢?
请问一下,小规模纳税,工程公司是,主营业务有提供劳务,设备租赁等。做工程时有出租机器设备的收入,也有提供劳务的收入,那在确认收入时,是不是可以把这两个收入都放在主营业务收入里,而不需要把设备租赁的收入放进其他业务收入里?还有如果是分包一部分给其他单位做,开回来劳务费的普通发票给我们,我们进账时是不是可以计入 借:工程施工—合同成本—劳务费 贷:应付账款?
1、工程完工60%结算时结算单金额109万,借:应收账款109 贷:工程结算109这个“工程结算”是含税还是不含税的?如果是含税,那完工100%开票的时候,又该怎么做会计分录?是借:主营业务成本 借:工程施工—毛利 贷:主营业务收入 贷:应交税费吗?这样最终工程结算和主营业务收入就不等了?而且工程施工毛利这部分就含税咯?是不是应该冲工程结算,借:主营业务成本 借:工程施工—毛利 借:工程结算(税金部分) 贷:主营业务收入 贷:应交税费 2、比如工程完工60%结算单金额109万,借:应收账款100 贷:工程结算100这个“工程结算”不含税?那完工100%开票的时候,又该怎么做会计分录?是借:主营业务成本 借:工程施工—毛利 借:应收账款(税金部分)贷:主营业务收入 贷:应交税费吗?这样工程结算和主营业务收入就相等,请麻烦帮我问问老师这两种方法哪种合适一些?或者两种都不对?正确的方法又是怎样?
公司是被挂靠方,公司开工程款发票出去了,到时工程款回来后,扣下公司收的管理费,还有工程所需要的费用,剩下的款是要转给挂靠方的。之前公司做的分录是,借:应收帐款 贷:其他应付款—挂靠方 贷:主营业务收入 。因为公司要做台帐,没有回款之前,先不体验其他应付款-挂靠方,而是通过工程结算科目,借:应收帐款 贷 :工程结算。回款的时候,借:银行存款 贷 :应收帐款 借:工程结算 贷:其他应付款—挂靠方 贷:主营业务收入。如果不用工程结算,应该用哪个科目替代?在资产负债表哪个科目里面体现出来?
我刚转完的营业执照地址税务上提示我税收违法行为是因为什么原因,有什么解决办法
计提个税的分录怎么做?
公司银行收到一笔3032元赔款,是很久(跨年度)之前销售发货的物品遗失了,但是当时没有做任何处理,那这笔赔款收入怎么入账?请具体列出会计分录谢谢
你好咨询下 小规模是一年不超过200万还是100万免税
股东以外的公司及个人 转到公司的钱备注是投资款,那账务处理是实收资本还是做其他什么科目
老师,你好,请问公司的房租如果去税务局开票,需要交哪些税?
有没有出纳的表格。。。。。。
一般纳税人开个自然人的发票次月红冲重开,可以直接把正确的发票和红冲的附在错票后面吗?金额一致
老师我们公司是做砂石生产加工与销售的企业按3%简易征收的一般纳税人,现在开票系统发票业务里面有当前可勾选增值税金额6多万一直没有勾选,不操作不勾选没有关系吧?
老师,有个员工个人原因补缴社保时间问题所以本公司产生滞纳金了,然后这部分滞纳金人事出工资表的时候跟社保放在一块扣款了,这部分滞纳金不能申报个税吧,申报个税时那我应该申报应发减掉滞纳金部分金额是吧
这两笔款我之前是挂了应收账款的,什么时候冲应收账款呢?
之前的分录怎么做的
不好意思,是还没挂应收账款,我想挂应收,还没挂款就进来了
所以这种情况我该怎么处理好一点,要先挂应收账款吗?分录怎么做?
按我上面的分录就可以
不用挂应收账款吗?
工程款一共是778000,合同也给我们了,这时候是否要挂应收账款?
不用 收到的缴纳增值税 挂预收
工程中收到款: 借:银行存款 贷:预收帐款 工程结束了,收入和成本都可以确定的时候: 借:应收账款 贷:主营业务收入 借:预收帐款 贷:应收账款 挂一下应收账款冲预收帐款,这样到时查往来账款才清楚,可否?
第一个分录需要带上应交税费,其他的可以。