你好!首先你们这个服务费开70万不合理了。其次你这样风险很大,如果你开服务费,到时候税务局让你们分开2次,一个70万服务费,一个60万销售,就麻烦了。
老师请问一下,我们公司收到一笔70万的服务费,相当于加盟费用,这个70万我们公司是开服务费出去的,但是我们还会附赠60万左右的产品给加盟商。那这个产品可以结转到70万的成本吗?像正常销售货物那样结转可以吗?
老师比如说我7月份计提工资挂的制造费用,到月末的时候这个制造费用要结转吗?我们公司主要就是代加工生铁收取加工费,主料由加工方提供,我们才开始做要成本票,加工方就把款项转我们账上,我们再转支付给购货方购买焦炭,锰矿这些材料,然后他们开原材料的进项发票来给我们,我们又开销售矿产品,焦炭的销项发票出去,7月份销售收入是购进焦炭又销售出去,请问我这个月的制造费用,工人工资这些我要结转到什么科目去,是主营业务成本还是生产成本里面
老师,我们公司营业范围是服装生产销售的,现接到一个单,帮客人设计服装-采购物料-生产成衣,在交货时,需要连同设计稿和纸样、生产用量全部提供给客人。买断了这批服装样式,我司后续也不准再给别的客户生产这批样衣的款式。 正常一件成品大概在100-150左右,由于加了设计费和纸样费,成衣单价达到1000元每件。一共150款,一个月内完成。 这批成衣开票名就是外套,150件,总金额15万。会备注服装打样费用。 这种会不会由于单价太高被关注? 还是我们直接开一笔15万样板费用发票好点?
老师好!有一笔业务我想请教一下怎么做分录,我们公司帮别家公司做业务代理,对方公司先打款有以下几笔步骤,怎么做分录才能清晰明了, 1.预收对方打给我们公司的进口增值税和关税3万 ,我们公司收到这笔钱的分录 2、我们公司会代付到海关把这笔钱,但是我们公司会先在银行融资一笔3万,然后再去付这笔钱,这个分录 3、我们公司会收到公司的一笔预付的货款,金额是20万, 4、实际我们采购东西的时候可能是22万 5.我们给对方开票的时候是实际货款22万加上对放付的关税增值税3万,共25万, 6我们还会来一个代理服务费的发票,金额是我们代理过程中的一些费用,2万,对方再会给我们付这笔钱2万, 老师这个分录怎么做呢?
我想问一下,我们总公司从分公司调回一些材料,有一些是直接销售出去,有一些是自用,但无法分清那些是自用,那些是直接销售出去,我意思是我全部入到库存商品,如果直接销售的话,我就直接出库存商品,月底我就借主营业务成本,贷库存商品,如果是生产自用的,月底的时候,根据车间实际领用材料数,例如,领了15万材料,那么我就从库存商品转回原材料15万,原材料加人工加制费等于生产成本,我通过售价来分摊每个产品的销售成本,这样做行吗
请问老师能否给解释一下净资产收益率?
老师,我们公司做水利工程600万,分包劳务200万,出去,我们去一般纳税人,总听说扣除分包款,这个到底怎么计算?
老师,为什么两种方法算出的答案不同
月底怎么看缺不缺成本票 计算依据是什么
请问打包凭证就是要把原始凭证折叠为封面一样的大小是吗?那市面上的封面的大小都是统一的吗?
这题的答案为什么要去减去一个30%呢?这是政策还是什么原因?
董孝彬老师员工这个月才在手机上填写专项附加扣除,下个月还用填写吗?是不是填一次就行了
您好,老师,这个A选项为什么是1100元呢?
假如一个药品纸质专用发票,他的规格栏处开了规格+厂家,本来是10*20g 昆明中药制药有限公司 但他开成了10*20g 昆明中药制药有限公 少了一个司 字,这种需要对方重开开票吗
生产成本有哪些?电费,水费,入成本还是费用?
呃......但是我们产品是附赠的,这个要怎么算呢?因为这个加盟费我们也没有别的成本来递减所得税,
你好!所以你这种,应该服务弄10万,商品销售60万,然后结转这个成本。
不行哟,合同是签的70万加盟费,产品附赠,
你好!你这个为了防止上面说的风险,建议你先问下税务局再开票。
好吧,电话咨询管理员说让我们自己按照实际的来,我就更懵圈了,
你好!这种,建议你跟老板说,让老板决定。如果老板让你决定,你就按老师说的来。
好的,谢谢老师
你好!不用客气的了。