您好,如果您单期没有实际缴纳的增值税,您可以零申报,如果有缴纳的增值税,填写的是实际缴纳增值税的金额

老师,请问,一般计税,在异地预交2%增值税,同时预交的附加税,假设当月无可抵扣进项税额,次月申报时交7%增值税,7%增值税对应的附加税能抵减异地预交的附加税吗?
老师 请问下我7月的增值税用进项都已抵扣完 那附加税是不是点一键零申报?
老师,我公司7月开了农产品收购发票,没有开销售发票,6月申报的增值税还有留抵,申报7月的增值税不想抵扣进项税额了。请问增值税附表2的农产品收购发票那一栏是不是不用填?
老师,我本月进账大余销项,不用交增值税,附加税是不是零申报?
老师,假设6月份一般人的销项是60,进项是 65,留底5; 7月份的销项是80,进项是70 如果6月份不申请留抵退税,那7月份增值税是80-70-5=5,附加税是5*(5%+3%+2%)=0.5 如果6月份申请留抵退税,那就是没有留抵了,那7月份增值税是70-60=10,附加税是10*(5%+3%+2%)=1 申请留抵退税还要多交附加税,老师,你看我算的是有啥问题么
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
这个实际缴纳的增值税金额是不是扣除抵扣掉进项的金额
就是你当期销项减进项后,缴纳的增值税的金额
老师这个工会申报表上的计税依据是当期工资总额 还是要扣掉社保公积金什么的实际发给员工到手的工资吗?
你好 是当期的工资总额
是不是就是应发工资 不扣除社保什么的
您好,是的,就是计提的应发工资不扣除
老师 印花税怎么填写 是不是不含税价的合同价金额 要是我合同价为含税金额是不是交的印花税就多些啊
您好,如果您合同上把增值税分开写了,就是不含税的金额,没有分开写,就是合同上的含税金
打个比方 这个我有合同忘了填写 税务系统也没有什么需要上传合同的 怎么考察这个填报数据的真实性? 或者说我有数据当期忘记填了税务机关怎么核查到? 会给怎样的处罚?
您好,这种情况各地处理有差异,按你当地规定执行