你好 这个是拿来哪里使用的 如果是日常经营产生的 可以抵扣的
庄老师,您好! 我想请问您有一家公司是生产型企业 (经营范围:产销:家具、家具配件;货物或技术进出口) 他能开这样的票吗?分录是不是也错了?
老师,我公司是生产型企业,产销:家具、家具配件;货物或技术进出口。 我公司取得一张有机化学原料*石油混合二甲苯的进项可以抵扣吗?
老师好!你把这题步骤算给我看下吧?某自营出口生产企业是增值税一般纳税人,出口货物的征税税率为13%,退税税率为10%。2019年7月有关经营业务为:购买原材料一批,取得的增值税专用发票注明的价款200万元,外购货物准予抵扣进项税额26万元通过认证。上期期末留抵税款20万元。本月内销货物不含税销售额100万元,出口货物销售额折合人民币260万元,按实耗法计算的免税进口料件价格100万元。则该公司当期的应退税额为( )万元。
1.甲计算机生产企业是增值税一般纳税人,2019年6月有关经营业务如下(1)从乙企业处购进生产用原材料和零部件,取得的增值税专用发票上注明货款1800000元、增值税税额234000元,货物已经验收入库,货款和税款未付。(2)向乙企业销售大型电子显示屏,开具了普通发票,含税销售额为90400元,调试费收入为22600元。制作过程中委托丙公司进行专项加工,支付加工费20000元,增值税税额为2600元,取得丙公司开具的增值税专用发票。(3)进口原材料一批,关税完税价格为50000元,关税税率为10%,取得海关进口增值税专用缴款书。(4)赠送给某希望小学自制电脑10台,计税价格为每台4500元。(5)委托某电脑城代销一批电脑,取又得代销清单,注明价税合计45200元,合同规定支付了5%的代销手续费。(6)销售电脑600台给某电脑销售公司,开出增值税专用发票,注明货款2700000元、增值税税额351000元。上述发票均已认证并申报抵扣。要求:计算甲企业应缴纳的增值税税额。
1.甲计算机生产企业是增值税一般纳税人,2019年6月有关经营业务如下(1)从乙企业处购进生产用原材料和零部件,取得的增值税专用发票上注明货款1800000元、增值税税额234000元,货物已经验收入库,货款和税款未付。(2)向乙企业销售大型电子显示屏,开具了普通发票,含税销售额为90400元,调试费收入为22600元。制作过程中委托丙公司进行专项加工,支付加工费20000元,增值税税额为2600元,取得丙公司开具的增值税专用发票。(3)进口原材料一批,关税完税价格为50000元,关税税率为10%,取得海关进口增值税专用缴款书。(4)赠送给某希望小学自制电脑10台,计税价格为每台4500元。(5)委托某电脑城代销一批电脑,取又得代销清单,注明价税合计45200元,合同规定支付了5%的代销手续费。(6)销售电脑600台给某电脑销售公司,开出增值税专用发票,注明货款2700000元、增值税税额351000元。上述发票均已认证并申报抵扣。要求:计算甲企业应缴纳的增值税税额。
老师,我公司有微信扫码,别人扫码收入,如1000元,银行的账户交易明细显示收入只有999元,另1元银行显示手续费1元,我做凭证,是直接做999元的收入,还是做借银行999 手续费1 贷,主营业务收入990.10 销项税9.9元,可以这样做分录吗
老师,您好!请教老师您一个问题 企业收到无形资产的专利费普通发票一份,是给企业的专利缴纳的年费,这个会计分录入,管理费用—专利费,可以吗?谢谢老师指导!
请问我工业出口退税税务备案要怎么做呢
郭老师,销售二手车,小轿车,怎么做账报税呀
做内账,每个月开具和取得的发票,是不是也要做进去
不是小微企业了,哪些税不减免?
老师,您好,我们是一家汽车销售公司,从个人那里买了一辆二手车回来,过几天就卖出去了,买方也是个人,我们买进和卖出都有二手车销售统一发票,现在申报增值税的时候,报表里面没有体现这个二手车的销售收入,我们应该怎么填写申报表,怎么申报增值税
老师 厂房建设中,购入的土地,每月的摊销应该计入哪个科目中
老师,请问个体工商户定期定额一个月只开10万以内,现在需要缴税吗
企业所得税税负率怎么计算呢老师?
老师,我这有两份发票是进出口公司开的,能抵扣吗?
你好 是的可以抵扣的
老师,你看一下
你好 是专票的话 是可以抵扣的
目前是只有内销收入,那如果下个月有做出口销售了,做出口退税的进项是怎么区分呢?还是进项都不用区分?也可以抵扣勾选
你好 出口退税这块不太熟悉 你要问下出口方面的企业的老师给你说下 怕回复错误了