这个是按年或按几个月控制税负率,因此你不要这样全部认证进项税,算税负率时会导致税负率偏低。
请问老师,如果进项大于销项,当月全部认证的话会有问题么?控制增值税和企业所得税税负是按年的还是按月的?
老师我们有第一笔收入,进项如果大于销项可以全部认证抵扣么?还是要控制税负交缴一些增值税?税负是看整年的还是按月份的?
请问老师,工程类的一般纳税人企业,如果进项发票足够抵扣销项且会有留底税额,请问是全部勾选进项还是按税负率勾选缴纳一定金额的增值税?
老师,请问,我这个月进项票大于销项很多,我是要全部认证还是留一部分呢?如果全部认证,可以留抵,但是税负率是不是就会偏低,会不会有问题
老师,假如2023年进项没有及时收到,23年将销项税全部缴纳,24年取得发票,没有申请退税,而是抵扣当年的销项,那当年的应缴金额,还需要控制一下增值税税负吗?
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
老师,新开的有限公司,想申报一般纳税人,还没在积局备案,什么时侯申请呢
老师麻烦帮我看下,经营范围如图,是属于哪个行业的呢税负率呢
营业执照是经营范围都写得多,但实际的主业少
是以主业为标准么
这个是以主业、其他业务作为标准处理。
老师能发一下增值税和企业所得税行业税负率参考表么
没有这方面的内容呢,你可以重新提问处理