你好,如果之前抵扣了,你开了红的信息表,就需要进项转出。
红字信息表和增值税申报表上面增值税转出有什么关联?
老师,7月份开了一张红字信息表在报7月份增值税的时候做了进项税额转出,但是在8月份发现7月份开的红字信息表开错了,又重新开了一张红字信息表,7月份开的红字信息表已经申请作废,那我在报8月份的增值税时,怎么在报表上加上个月那一笔做了进项税额转出的金额
增值税红字信息表,含税金额和不含税金额出入法有什么不一样?
老师,增值税申报表上进项税转出是税控盘开的红字信息表吗?
进项税额转出情况查询界面,查询5月没有应转出税额,为什么增值税申报表的红字专用发票信息表注明的进项税额会有金额
公司购入了一批办公桌椅和沙发茶几共计7万元开了一张发票。其中单价:沙发2万和6千多,茶几三千多,桌子一千多,椅子一百多。这些单价有高有低的,需要一起做固定资产吗?还是直接计入费用,
老师可以用表格做钉子账吗?怎么做呢?
老师,临时工有临时工合同,也需要发票才可以抵扣企业所得税吗?有工资薪金发的
老师,初创公司,社保购买和自然人个税这个该怎么操作呀
老师,关于非正常损耗的运输材料,比如被自己员工偷了,需要赔偿的,分录如何呢?借:其他应收款,贷:原材料,是这样吗?
老师,您好,我们公司占比50%的股东,现在他把股权转让了,以前给他发着工资呢,我们可以给他做离职补偿吗
出口业务,收款在阿里巴巴平台,那这种结汇方式写什么?
老师,定期定额的个体工商户,三季度专票和普票合计开具不含税金额470437.04,其中专票不含税金额15185.24,十月份报税,这两个金额分别填到哪一行
老师,我们是一般纳税人购进商品开票100实际税点是8.5个税点,销售出去商品150我们按10.5个税点开票 这个思路是怎样的 我不理解 能吧思路写下来嘛
请问劳务费开什么发票
那除了已认证的进项票后面又开了红字信息表这种情况需要增值税转出、还有那种情况开了红字信息表需要转出呢?
只要认证了,开了红字,信息表都要进项转出,没有认证,开了红字信息表也不转出,就这两种情况。
我这一直有一种这样的情况,我们是商贸公司的、发生的是部分退货、这样莫法冲红整张发票,可以说是好几张发票上面不同的东西、是我们作为购买方直接在我们税控盘里面开具的红字信息表,销售方那边再给我们开负数发票、我们每次报税的时候都是进项转出了的,我这个操作是不是对的呢?
他这样操作不对,你们应该在对应的发票里面开红字信息表才行,只要认证了都要进项转出。
那我能不能对一张已认证的进项发票部份红冲呢?
可以的。 就应该这么操作的。
平常在税控盘上面操作都只选了已认证、但是没有输入具体的发票号、这个是不是不得行?
可以没事 你打印出来手写就可以
因为一直都是点红字信息表开具、选择是已认证、具体发票号没有输入、直接按照退货金额来开具的 、每个月都是作了进项税转出的、
一直担心这样操作会有问题呢
你红冲的这个发票里面有你开负数的这些货物吗
销售方统一给我开票信息、我按照得直接开的
不是 a发票有ABCdef这几个产品 你开红字信息表,是不是从这几个产品选的开的
没有的、是对方必须按照他的要求开、我们这边也莫得法
那你其他的没法操作了
谢谢了老师
不用客气的 工作愉快