你好,进项,不能抵扣,但是有的税务局说可以留着以后抵扣,因为各地有差异,建议您和您的税务局先确认一下
疫情期间生活服务免征增值税,免征部分进项税转如何作分录
生活服务业因疫情减免增值税,已认证进项税额怎么做进项转出。如何写凭证
疫情期间生活服务免增值税,。那专票进项税如何做账?
疫情期间是不是全部生活服务都减免增值税
疫情期间生活服务业,可以开普票免税,开专票应税吗
请教老师,个体工商户的法人,能在一般人那儿上班交社保么?有无风险,谢谢
这道题c 选项为什么是 5000✖️12
收到的发票爱实际付款的多?多出的部分怎么入账?
有公积金,社保的工资怎么计提会计凭证
公司分立过程中,增值税,土地增值税,企业所得税怎样办理?
老师,之前的凭证后边增加附近,张数不改行吗?
问一下财务年报和工商年报是根据去年十二月份的报表填写还是汇算清缴后的
老师你好,实收资本能大于注册资本吗?比如实收资本1000万,注册资本800万
对一个纳税年度内首次取得工资、薪金所得的居民个人,扣缴义务人在预扣预缴个人所得税时,可按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月月份数计算累计减除费用。 这句话什么意思呢 如果 5 月份入职 减除费用是多少呢
销项税额和销项税有什么不同,举例说明。
那分2种情况。以后不能抵扣的话,现在进项税如何做账? 以后能抵扣的话,又该怎么做账呢?
如果能抵扣,那您可以以后抵扣时认证认为现在没有认证期的规定,没认证的,您记入,待认证进项税额,这个科目如果您不认证,不想抵扣了,您就直接在勾选平台,选勾选抵扣这一项勾选,然后价税合计的金额记成本费用,
好的。谢谢老师。 我上一任会计做销项税是这样做的,您看对不对? 借:银行存款10000 贷:主营业务收入9000 应交税费—应交增值税—销项税1000 借:应交税费—应交增值税—销项税1000 贷:其他收益—政府补助1000
您好,是的,减免的增值税需要交企业所得税,对的
好的,那这个销项税日常就这样处理,月末不用做其他结转了吧?我咨询了我们这边税务局,进项税不能后面抵扣,所以月末,我只需要把进项税转到成本里就行啦?
你好,是的,按照您税务局的要求,不能抵扣的进项做转出记入对应的成本费用,
好的。谢谢老师
你好,不客气的,祝您工作学习愉快,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价