你好,就写商品的费用
我公司跟客户之间有笔款项往来,客户用票据在一个融资平台,让我们帮忙贴现,然后再转给他,客户自己支付利息和融资保理费用,我这边收到款以往来款还他了,现在打印回单后,发现回单收付款都是我们公司的名称,用途为对公贷款,老师,这个我怎么写分录做账呢
你好,请问我们公司是做电商代运营的,各销售平台把客户的销售款打到我们账上,我们扣除手续费后再汇给客户,那边打给客户个人账上转账时付款用途写什么比较合理?
老师,我们做化妆品销售的是全国代理,分销货品给线下代理商,代理商打款,我们出货,现在我们想做另外一个销售模式,利用数字平台,消费者在代理商店铺直接下单,通过系统直接支付到我公司的账户,货从我们公司发到客户手里,我们再通过货物把他们的利润返给代理商,那我公司的收入怎么做?怎么交税
老师请问一下公司跟多彩宝平台合作扫码有优惠券抵减,我们公司销售产品,客户扫码进账到平台上,然后,第二天平台扣除平台手续费后才打款到公司账上,怎么谢谢会计分录,扣除手续费的那部分怎么入账
老师,公司计划跟十家代理商合开会议,这个会议上预计有一两百个客户购买产品(包含公司和其它代理商的客户),然后款项先由我们公司代收。到时候再转付给代理商,感觉会很乱,因为也不好区分是哪家二代的客户,请问该怎么操作比较好?还是说我们收到货款跟各二代对接,跟他们核对清楚他们的客户清楚,统计各二代的客户款项总额,然后出个委托代理收款,然后把各二代的款付给他们这样可以吗?
做ktv的会计,采购酒水酒水以及小吃等花费的钱直接计入成本,还是说每个月销售出去的酒的数量或者是找吃的数量乘以进价得出的金额作为酒水的和小吃的成本,月末算利润时,用总收入直接减去酒水成本还是也要减去当时采购酒水出去的钱
厨卫家装吊顶包工包料,需要哪些资质?
请问下,和公司签的服务费合同 但是都是把钱转给个人的, 用的委托收款协议, 这样可以吗, 会不会有风险。 还是尽量给公司账户转
老师,公司用的燃气费,补了冬季差价20000元,这 20000没有退款,而是折算成燃气量冲到卡里,怎么做的分录啊
数字人民币账户,是什么账户,收到款怎么做账
老师你好,税款缴纳,二维码失效怎么重新生成新的二维码
请问我公司上个月开票给对方做了销售产品收入,但是对方说我们货物有问题 要做一个扣款 但是他们不开发票 也不让我们冲减原来的销售发票(增值税专用发票)直接在付款时扣减 这样操作有问题吗?
老师,23年公司在网上买了一个办公用品1千多,现在25年了,我发现对方24年把发票红冲了,25年才发现,请问我该怎么办?如果对方给我重开,我怎么入账
老师 公司利润总额现在已经200多万了 每个月开始金额都是上升的趋势 接下来就要超300万了 要怎么样 能继续是小微企业呢
给股东发工资申报,股东再做投资款打进来可以吗
老师,公司的账不平,要怎么调,因为之前没有账,现在建账都没资料,要怎么平?还有我们公司的项目一般一年左右完工,材料也是直接拉工地,这账要怎么做?
材料直接入工程施工-合同成本-材料费对吗?
也可以的,你们是建筑业的吗
是的,建筑行业。
一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款
就是工程结算合同毛利这步我就不会做了
你看我给你的分录,都写上了
那我刚开始建账,做不平,这个要怎么处理,工地工程没有完工,所以就有材料,前期的账没有,那应收应付存货这块就乱了,不知道要怎么平
建账的期初数不平,还是哪里不平?按我给你的来做是平的
期初数不平
期初数不平用利润分配未分配利润平衡