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你好,请问我们公司是做电商代运营的,各销售平台把客户的销售款打到我们账上,我们扣除手续费后再汇给客户,那边打给客户个人账上转账时付款用途写什么比较合理?

2020-08-12 09:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-12 09:46

你好,就写商品的费用

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快账用户6659 追问 2020-08-12 11:18

老师,公司的账不平,要怎么调,因为之前没有账,现在建账都没资料,要怎么平?还有我们公司的项目一般一年左右完工,材料也是直接拉工地,这账要怎么做?

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快账用户6659 追问 2020-08-12 11:19

材料直接入工程施工-合同成本-材料费对吗?

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齐红老师 解答 2020-08-12 11:25

也可以的,你们是建筑业的吗

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快账用户6659 追问 2020-08-12 11:25

是的,建筑行业。

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齐红老师 解答 2020-08-12 11:31

一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款

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快账用户6659 追问 2020-08-12 11:46

就是工程结算合同毛利这步我就不会做了

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齐红老师 解答 2020-08-12 11:47

你看我给你的分录,都写上了

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快账用户6659 追问 2020-08-12 14:33

那我刚开始建账,做不平,这个要怎么处理,工地工程没有完工,所以就有材料,前期的账没有,那应收应付存货这块就乱了,不知道要怎么平

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齐红老师 解答 2020-08-12 14:37

建账的期初数不平,还是哪里不平?按我给你的来做是平的

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快账用户6659 追问 2020-08-12 15:08

期初数不平

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齐红老师 解答 2020-08-12 15:15

期初数不平用利润分配未分配利润平衡

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你好,就写商品的费用
2020-08-12
从 A 供应商处采购产品: 借:库存商品 100 贷:应付账款 / A 供应商 100 销售给 B 客户: 借:应收账款 / B 客户 120 贷:主营业务收入(假设不考虑增值税等因素)120 借:主营业务成本 100 贷:库存商品 100 B 客户在抖音平台销售产品,款项 150 元打入公司公户: 借:银行存款 150 贷:其他应付款 / B 客户 142.5(150 - 150×5%) 贷:主营业务收入 / 服务收入(假设不考虑增值税等因素)7.5(150×5%) 将剩余款项转给 B 客户: 借:其他应付款 / B 客户 142.5 贷:银行存款 142.5
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差额3元计入财务费用-手续费
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你好,也就是你们单位是代收代付的吗? 收服务收入 如果是第三方服务平台的话,借银行存款贷其他应付款,借其他应付款 贷,主营业务收入 应交税费, 银行存款, 你们赚取的收益的那一部分做收入
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那就是你们单位销售给二级代理商,二级代理商再销售给你的客户。
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