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老师,我这个月开票收入130万,税是不是至少要交130*3.35%=4.355万,以前我都没按税负率计算

老师,我这个月开票收入130万,税是不是至少要交130*3.35%=4.355万,以前我都没按税负率计算
2020-08-12 10:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-12 10:24

你好 是的 可以这么理解的

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你好 是的 可以这么理解的
2020-08-12
增值税计算 增值税应纳税额 = 销项税额 - 进项税额。你公司销售收入 1000 万元,销项税额 130 万元,进项税额 78 万元,应交增值税 130 - 78 = 52 万元,这种计算是正确的。 企业所得税计算 企业所得税应纳税所得额 = 收入总额 - 不征税收入 - 免税收入 - 各项扣除 - 以前年度亏损。这里简单假设只有收入和成本,应纳税所得额 = 1000 - 800 = 200 万元,企业所得税 200×25% = 50 万元,这种计算思路在这种简化情况下是正确的。 在忽略税金及附加等其他因素的情况下,你的计算方法是对的。
2024-11-23
看一下电子税务局里面的更正申报能修改吗?如果不能修改的话去大厅。
2021-10-14
同学你好 13个点是发票税率,企业由于进项税的存在,实际税负率是要低于这个指标的 9000/1700000=0.5%  这个就是你们公司的实际税负率 不过这个税负率按理说是偏低的,一般销售行业的税负率普遍在2%左右,长期税负率偏低的话,税务局可能会觉得异常,会下户检查
2022-03-02
您好,是以前年度损益调整130贷应交税费应交企业所得税130。营业外支出分录是正确的。收到建议冲减营业外支出
2020-08-25
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