您好 请问是购买方么 收到蓝字发票的时候分录怎么写的

你好,我公司收到对方负数专用发票一份,已收到和发票一致的银行存款,请问怎样做分录。谢谢
6月份收到一张专票,分录借:管理费用—办公费100,借:应交税费—进项税额10 贷:其他应付款110, 7月付款分录,借:其他应付款110,贷:银行存款110 8月对方把原专票红冲,又开了一张一样金额的普通发票和负数专票,8月我已把抵扣的10元在申报表上做进项转出, 老师,请问我收到的普通发票和负数发票怎么入账,具体怎么做分录
老师,你好,我方收到的增值税专用发票已认证,但是对方开错型号需重新开票,我方开了红字发票信息表,对方开了负数发票,请问老师我收到的负数发票如何记账,会计科目怎么记?谢谢
老师你好,我们公司投了一部电影,份额为百分之一,款项已付,对方未开发票,现收到一部分电影分账款,对方要求开票,票已开。请问这笔该如何计入成本和收入,账务处理是?谢谢!
老师 好,收到一张电信的销项负数的发票,请问分录怎样做?上个月收到发票时记账的分录是: 借:管理费用—通讯费 1305 贷:其他应付款—电信 1305 请问现在分录怎样做啊?谢谢。
之前的会计的账务一直都没有计提工资,发放直接计入管理费用---职工薪酬怎么办?这个月要交上个月工资了,应该如何做账
怎么知道这个月工资是多少去计提呀,员工有绩效。
我们公司以房屋租赁为主,2024年我们有笔土地减量款总计金额为1363.94元,然后分录是去掉固定资产清理159万,剩下1363.94-159=1204.94元做了营业外收入,那如果今年税务让我补缴增值说(我们是简易征收5%),那我账务处理怎么做,税务申报怎么更改
劳务报酬的员工可以自己申报缴纳个税吗
老婆,我们是小规模纳税人,现在申请注销,清算时候资产负债表,其他应付800,未分配利润负数800,还要怎么做吗?
先开了发票,下个季度再收钱,应该什么时候确认收入
、某企业2024年1月1日的房产原值为3000万元,3月31日将其中原值为1000万元的临街房出租给某连锁商店,不含税月租金5万元。当地政府规定允许按房产原值减除20%后的余值计税。根据房产税法律制度的规定,该企业当年应缴纳房产税( )万元。不懂怎么算
老师,批发兼零售食用油,农产品(除烟叶,蚕茧,棉花,种子,种苗)的相关税务政策有哪些
老师,固定资产清理的时候开票了,该怎么申报收入,分录是怎样的
偶然所得个税申报选劳务报酬(不适用累计预扣法)?