借:税金及附加一教育费附加 66元 贷:应交税费一教育费附加 66元。 付税款后: 借:应交税费一教育费附加 66元 贷:银行存款 66元
我在补2005年的账到软件里,老凭证这样下对不?借:税金及附加一教育费附加 66元 贷:其他应交款一教育费附加 66元。 付税款后: 借:其他应交款一教育费附加 66元 贷:银行存款 66元 老师,请问2005年下的凭证有错没?
你好,我问一下,根据这个完税凭证怎么写分录呢?是不是借应交税费应交增值税,借应交税费地方教育费附加,借教育费附加,借城市维护建设税。贷银行存款。然后第二笔增值税滞纳金,写借应交税费。应交增值税贷银行存款。这个分录是这样做的吗?然后我这个增值税还有附加税,我还要不要计提呢?
附加税计提的时候; 借:主营业务税金及附加, 贷:应交税金/城建税/教育附加/地方教育附加 缴纳的时候账务处理是; 借:应交税费—附加税/城建税/教育附加/地方教育附加 贷:银行存款。 结转时; 借:本年利润 贷:营业税金及附加---应交营业税营业税金及附加-----应交城建税营业税金及附加----教育费附加 请问老师我做的对吗?还请问结转是财务软件自动结转还是必须会计自己做一笔结转会计分录呢?
业务借款去交建筑项目的附加税增值税,收到完税凭证来冲借款,完税凭证上例如有增值税(建筑)800、城建税300、教育附加100,请问这笔业务分录是, 1.借:其他应收款-个人借款1200,贷:银行存款1200。 2.借:应交税费-应交增值税-预交增值税800,应交税费-城建税300/教育附加100,贷:其他应收款-个人借款1200。 3.月末把城建税教育附加税结转到借:税金及附加么?还是当时就做计提分录?预交增值税要结转到哪里,月末转么? 以上分录对么
老师好,我们是一般纳税人,但是执行小企业会计准则,本月收到上年度12月份退回的增值税及附加税,分录可不可以这么写: 借 银行存款 贷 应交税费-未交增值税 借 银行存款 贷 应交税费-应交城建税 应交教育附加税 应交地方教育附加 然后再借 应交税费-应交城建税 教育附加税 地方教育附加税 贷 本年利润 这样写可以不?
老师,四月份给客户开的发票,现在还可以作废吗?
老师,账面上其他应付款-法人和其他应收款-法人可以对冲吗?
这道题中的营业外支出0.352怎么计算出来的啊?
公司采购一台机器人6.8万作为项目备用机,这个 进项可以正常抵扣的了?机器在自己公司入账固定资产?每月折旧?
比如我A产品进价600,B产品进价400,然后AB两样组合一起卖售价为4000,开票时,AB两样产品各自占的金额是多少呀
25题问的是应计提的存货叠加准备,为啥不是D而是-2呢?@朴老师
有几个问题老师,我们是小规模企业,1.去年个人给我们公户打款,今年五月让我们给他开发票,发给我一个公司的的开票信息,能开吗?2.我们做赛事课程服务的,开票类目开现代服务*赛事服务可以吗?,3.还有我们老板说让我们部分没开的预收款做无票收入了怎么做呢?会计分录怎么做?
一般纳税人上个月开票发现问题,这个月要红冲,影响5月报税吗?
收到的农产品免税发票,应该怎么做账?
老师您好固定资产原值480万21年1月购入、算月折旧额和年折旧额怎么算呢
2005年会计用的是其他应交款,当时计提时,借 税金及附加 贷 其他应交款 难道当时的会计制度只能用其他应交款?
2005年会计用的是其他应交款,你的分录是对的
那其他应交款这个科目现在还在用吗?
现在是应交税费了的
那什么时候停用的其他应交款科目
准确的时间不知道,很久都不用了的