借:税金及附加一教育费附加 66元 贷:应交税费一教育费附加 66元。 付税款后: 借:应交税费一教育费附加 66元 贷:银行存款 66元
我在补2005年的账到软件里,老凭证这样下对不?借:税金及附加一教育费附加 66元 贷:其他应交款一教育费附加 66元。 付税款后: 借:其他应交款一教育费附加 66元 贷:银行存款 66元 老师,请问2005年下的凭证有错没?
你好,我问一下,根据这个完税凭证怎么写分录呢?是不是借应交税费应交增值税,借应交税费地方教育费附加,借教育费附加,借城市维护建设税。贷银行存款。然后第二笔增值税滞纳金,写借应交税费。应交增值税贷银行存款。这个分录是这样做的吗?然后我这个增值税还有附加税,我还要不要计提呢?
附加税计提的时候; 借:主营业务税金及附加, 贷:应交税金/城建税/教育附加/地方教育附加 缴纳的时候账务处理是; 借:应交税费—附加税/城建税/教育附加/地方教育附加 贷:银行存款。 结转时; 借:本年利润 贷:营业税金及附加---应交营业税营业税金及附加-----应交城建税营业税金及附加----教育费附加 请问老师我做的对吗?还请问结转是财务软件自动结转还是必须会计自己做一笔结转会计分录呢?
业务借款去交建筑项目的附加税增值税,收到完税凭证来冲借款,完税凭证上例如有增值税(建筑)800、城建税300、教育附加100,请问这笔业务分录是, 1.借:其他应收款-个人借款1200,贷:银行存款1200。 2.借:应交税费-应交增值税-预交增值税800,应交税费-城建税300/教育附加100,贷:其他应收款-个人借款1200。 3.月末把城建税教育附加税结转到借:税金及附加么?还是当时就做计提分录?预交增值税要结转到哪里,月末转么? 以上分录对么
老师好,我们是一般纳税人,但是执行小企业会计准则,本月收到上年度12月份退回的增值税及附加税,分录可不可以这么写: 借 银行存款 贷 应交税费-未交增值税 借 银行存款 贷 应交税费-应交城建税 应交教育附加税 应交地方教育附加 然后再借 应交税费-应交城建税 教育附加税 地方教育附加税 贷 本年利润 这样写可以不?
一般纳税人月末增值税相关的会计分录如何写?销项税额 和进项税额 用清零吗
房产企业执行总裁年薪300万可是高薪什么级别了
办海关原产地证还要备案吗
老师 工资的话六七月法人忘记转了 手机给她自己发工资 那这个这个月是补发前两个月的还是说还是发一个月的 工资的话六七月个税是申报过的
我们公司已开发票甲方,已收到甲方工程坛款,发票上的金额和税额怎样做帐呢 您好, 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 按发票上面的金额来做。与应收账款无关吗?应收帐款不是减少了吗
收到社保补贴 稳岗返还 怎么记账
请问农产品自产自销免企业所得税,那如果公司有自产自销,然后也有一部分是外购出售,做账怎么做啊
我们公司已开发票甲方,已收到甲方工程坛款,发票上的金额和税额怎样做帐呢
个体口腔门诊,需交哪些税费?
学堂有自动生成现金流量表的吗,急,谢谢
2005年会计用的是其他应交款,当时计提时,借 税金及附加 贷 其他应交款 难道当时的会计制度只能用其他应交款?
2005年会计用的是其他应交款,你的分录是对的
那其他应交款这个科目现在还在用吗?
现在是应交税费了的
那什么时候停用的其他应交款科目
准确的时间不知道,很久都不用了的