你好 增值税税额=销项税额一进项税额 销项税额=80000*13%加上4520/(1加上13%)*13%加上170000*13% 进项税额=(100000*13%加上10000*9%)*(1-20%)加上50000*13%

某洗衣机厂是增值税一般纳税人,2019年6月发生以下经济业务:1.购进原材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为10万元,另支付运费,取得的增值税专用发票上注明金额为1万元;2.购进涂料一批用于装饰厂房,取得增值税专用发票注明的价款为五万元;3.上述购进的原材料有20%发生了非正常损失;4.销售A型洗衣机一批,取得不含税销售收入8万元,另收取手续费4520元;5.采用以旧换新方式销售B型洗衣机100台,每台旧洗衣机不含税价150元,实际取得不含税销售收入17万元。要求:计算该洗衣机厂当月应纳的增值税税额。
しXA公司为増值税般纳税人,主要生产和销售洗衣机。本年7月有关经济业务如下: (1)购进一批原材料,取得增税专用发票上注明的税额为26000元;支付运输费,取得增值税 专用发票上注明的税额为360元。 (2)购进低值易耗品,取得增值税普通发票上注明的税额为5200元。 (3)销售M型洗衣机1000台,含增值税销售单价为4520元/台:另收取优质费293800元, 包装物租金103960元。 (4)采取以旧换新方式销售M型洗衣机50台,旧洗衣机含增值税作价180.8元/台 (5)向优秀职工发放M型洗衣机10台,M型洗衣机的生产成本为1755元/台 已知增值税税率为13%,上期抵留税额为42000元,取得的增值税专用发票己通过税务机关 认证。要求:根据上述资料,分析回答下列问题。
A公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机。本年7月有关经济业务如下:(1)购进一批原材料,取得的增值税专用发票上注明的税额为26000元;支付运输费,取得的增值税专用发票上注明的税额为360元。(2)购进低值易耗品,取得的增值税普通发票上注明的税额为5200元。(3)销售M型洗衣机l000台,含增值税销售单价为4520元/台;另收取优质费293800元、包装物租金103960元。(4)采取以旧换新方式销售M型洗衣机50台,旧洗衣机含增值税作价180.8元/台。(5)向优秀职工发放M型洗衣机10台,M型洗衣机的生产成本为1755元/台。已知增值税税率为13%,上期留抵增值税税额为42000元,取得的增值税专用发票已通过税务机关认证。要求:(1)计算A公司可以抵扣的进项税额;(2)计算A公司当月销售M型洗衣机增值税销项税额;(3)计算A公司当月通过以旧换新方式销售M型洗衣机增值税销项税额;(4)计算A公司当月向优秀职工发放M型洗衣机增值税销项税额;(5)计算A公司当月应纳的增值税税额。
某洗衣机厂货流旅游业,发展一下经营业务。批发,销售洗衣机一批。取得不含税销售额300万元。向个体户销售洗衣机一批。价税和拼收取销售额113万元。江陵售价2.26万元的洗衣机赠送给客户。购进原材料一批。增值税专用发票上注明的货款和进项税额分别为262万元。34万元。专用发票本月已通过税务机关的任务。购进生产设备一台,真值税,专用发票上注明的。价款和税款分别为100万元,13万。要求计算该洗衣机厂202年2月份应纳增值税税额
A公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机。本年7月有关经济业务如下:(1)购进一批原材料,取得的增值税专用发票上注明的税额为26000元;支付运输费,取得的增值税专用发票上注明的税额为360元。(2)购进低值易耗品,取得的增值税普通发票上注明的税额为5200元。(3)销售M型洗衣机1000台,含增值税销售单价为4520元/台;另收取优质费293800元、包装物租金103960元。(4)采取以旧换新方式销售M型洗衣机50台,旧洗衣机含增值税作价180.8元台。(5)向优秀职工发放M型洗衣机10台,M型洗衣机的生产成本为1755元/台。已知增值税税率为13%,上期留抵增值税税额为42000元,A公司取得的增值税专用发票本年7月符合抵扣规定.根据上述资料,计算应纳税额。
没有税费支付记录,海关缴款书不显示
老师有一张专票金额几百元。税额几块钱。现在客户要求改成普票。那我这个专票需要冲红重新做吗?上个月开的。
进销存的采购单,是写积分前的价格还是积分后的价格
哪些普票可以抵扣进项哪些专票不可以进项?麻烦老师发下最新的资料?
老师好 请问四川初级会计继续教育,怎么选择入囗学习教育
老师,这题答案中,求出来销项税额又减去进项税额,可是,购进税额,当年不就应该抵扣过了吗?为什么又抵扣一次呢
传媒公司与娱乐主播签合作协议,公司用公户给他们主播发放工资时,需要给这些主播申报个税吗
可转债的发行时间如果是4.1日,在计算稀释每股收益的时候需要考虑时间权重吗?
老师 公司处置名下的车 保险公司退了保费2500 怎么入账 借银行存款贷管理费用-保险费吗?
去年暂估了前几个月的电费和一些材料,后续去年年底发票过来了,但是我忘记暂估过了,直接入账了。今年调整怎么调整?小会计准则。 直接原分录冲前边暂估的分录,还是先用生产里转到原材料在红冲暂估,然后材料进销存里出库和入库都录入负数
谢谢老师您!
不客气的,祝您学习愉快