你好!属于劳保用品可以抵扣进项税额的
老师,问一下,企业给员工买的劳防用品的专票可以抵扣吗?还有企业给员工买的防暑降温的商品的专票可以抵扣吗?(如:万精油、花露水、沐浴露、毛巾等),还有问一下哪些属于劳防用品呢?
。另外,为提供运输服务而购买了汽油,并取得防伪增值税专用发票注明汽油价1000元,并通过税务机关的认证。(7)无偿提供给本企业招待所A型号洗衣机10台(洗衣机单位生产成本1200元)。按出厂价的60%售给职工A型号洗衣机140台(税务机关核定售价低)。(8)采取以物易物方式向丙厂提供A型号洗衣机2000台(注:洗衣机的型号、品质价格等均完全一致。,丙厂向本企业提供等价的B配件40000件。双方开出的均是普通发票。(9)年初购进的材料,由于库存保管不善被盗,账面价值为80万元,该批材料进项税已抵扣。3.要求:根据上述资料,按下列序号计算回答问题,单位:万元(保留两位小数):(1)计算当月该企业发生的销项税额;(2)计算当月该企业进口业务应纳增值税;(3)计算当月该企业可抵扣的进项税额;(4)计算当月该企业内销业务应纳增值税税额。
1.某服装生产企业为增值税一般纳税人,其生产的货物适用13%的增值税税率,2022年5月该企业有关生产经营业务如下:(1)销售一批风衣给某商场,开具了增值税专用发票,取得不含税销售额300万元。销售一批牛仔裤,开具了增值税普通发票,取得含税销售额135.6万元。(2)将一批新设计生产的毛衫无偿赠送给山区的儿童,成本价为30万元,该浙产品无市场同类产品价格,国家税务总局确定该产品的成本利润率为10%。(3)从农民手中购进一批棉花用于生产棉服,取得的收购发票上注明的买价为50万元。(4)本月将一批购进的布料作为集体福利发放给员工,该批布料是上月购进的,已经抵扣进项税额,成本为10万元。(5)购进原材料一批,取得增值税专用发票上注明金额另60万元,另支付货物运输费用,取得运输公司开具的增值税专用发票上注明金额为5万元。根据上述资料,回答下列问题。(I)计算销售风衣和牛仔裤的销项税额(2)计算赠送毛衫的销项税额(3)计算购进棉花的进项税额(4)计算发放职工福利领用购进布料应扣减的进项税额(5)计算购进原材料可抵扣的进项税额(6)计算该生产企业应缴纳增值税
1.某服装生产企业为增值税一般纳税人,其生产的货物适用13%的增值税税率,2022年5月该企业有关生产经营业务如下:(1)销售一批风衣给某商场,开具了增值税专用发票,取得不含税销售额300万元。销售一批牛仔裤,开具了增值税普通发票,取得含税销售额135.6万元。(2)将一批新设计生产的毛衫无偿赠送给山区的儿童,成本价为30万元,该浙产品无市场同类产品价格,国家税务总局确定该产品的成本利润率为10%。(3)从农民手中购进一批棉花用于生产棉服,取得的收购发票上注明的买价为50万元。(4)本月将一批购进的布料作为集体福利发放给员工,该批布料是上月购进的,已经抵扣进项税额,成本为10万元。(5)购进原材料一批,取得增值税专用发票上注明金额另60万元,另支付货物运输费用,取得运输公司开具的增值税专用发票上注明金额为5万元。根据上述资料,回答下列问题。(I)计算销售风衣和牛仔裤的销项税额(2)计算赠送毛衫的销项税额(3)计算购进棉花的进项税额(4)计算发放职工福利领用购进布料应扣减的进项税额(5)计算购进原材料可抵扣的进项税额(6)计算该生产企业应缴纳增值税第五问的进项税额怎么算
老师,我们公司是一家分公司,独立核算。有以下几个问题。 1、由于分公司没有资质一些业务接了但是由总公司开票,总公司入账,但这比业务属于分公司的,我要如何把这个钱转过来?由分公司开票给总共公司吗? 2、分向总或者总向分公司开费用票是都可以税前扣除吗?分总之间业务往来是否需要签订合同? 3、分公司的人员工资有一部分总公司发又有一部分分公司发,社保在总公司。分公司还需要对他申报个人所得税吗?对于分公司没有给他买社保税务部部门查出来会不会说我们违规了? 4、分公司交管理费给总公司,总公司开的管理费用票分公司不能税票扣除,那么我能不能让总公司开其他品名的票,这样我可以税前扣除呢?
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
哪些项目属于劳保用品
比如手套,口罩,工作服都属于劳保用品的(取得专票,可以抵扣进项税额的)
防暑降温用品的进项专票可以抵扣吗?
是的,可以的,你的理解很对