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老师:请问一下我是房地产开发有限公司,收到对方公司多开几百元的发票怎么做会计分录?

2020-08-12 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-12 14:51

你好 一般这种情况按照实际付款金额入账 计入成本费用

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你好 一般这种情况按照实际付款金额入账 计入成本费用
2020-08-12
在这种情况下,你可以先记账货物的入账,做借方“库存商品”或相应的资产账户,贷方则是“应付账款”。等到对方开具发票后,再进行调整分录,处理增值税等相关税务问题。
2024-11-01
你好;    那你工程完工了的话  那么你要走无票收入处理的。 你挂了应收账款 和做收入计提增值税没有      ;房子是房地产给你公司的; 要开  房子发票给你做固定资产的  
2022-03-15
同学,你好 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项) 税率11%
2021-01-15
学员你好,派会计和出纳到成立的xx省xx汇丰房地产开发有限责任公司会计做账和出纳转账之类,会计和出纳的工资应由房地产公司来发放
2023-01-18
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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