同学,您好。现在要做实际用了多少成本,那买回来的材料,首先入库,分录借:原材料 2 000 贷:应付账款/银行存款等相关科目,领用时借:生产成本-xx产品 贷:原材料,按生产的产品进行归集,生产完毕后转入到库存商品,借:库存商品- XX产品, 贷:生产成本 ,销售的XX产品时,结转至主营业务成本下面。这个针对原材料比较完整的会计分录了。产品按领用的材料归集成本。
老师,我公司是一般纳税人,对方公司要求税点要加钱,3%是普票(另加3个点),13%是专票(另加10个点),按那个比较好
其他应付款太多怎么平账
个体工商户开票金额由原来30万元申请到80万税务上有什么变化吗
老师,我申请增加开票额度。肇庆合同超时未确认。如何处理
老师只有销售票,客户都是几个月或年底结账,要怎么写分录
老师,对方给自己是不是只要开过发票不管专票普票,就可以在电子税务局查到,不用挨个找对方要发票了吧?
老师,去年的发票今年直接入账当期费用可以吗?金额是44万
请问暂估主营业务成本的分录怎么做
老师,我司有两个子公司,股权投资,暂不涉及三个主体之间债权债务往来,请老师详解,帮我讲解计算合并报表三个主表数据是否是直接汇总相加即可?,谢谢
我们是啤酒批发零售个体工商户,定期定额征收增值税的,供应商给我们的客户有些促销返利费用,每个月将这部分费用返到我们经销商系统里边的折扣池里边,我们从他们那里采购货物就抵扣我们的采购成本,我要求打单员按发票上折扣后金额入账,但是业务部门说要按他们提供的固定成本价入库,但是固定成本价与我们收到的发票折扣后金额有差异,并且很大,但是业务部门和老板说不用管,这样造成应付账款对不上也不用管,我就发了一个文字说明到财务群,以后这些问题财务不做解释
老师,现在要调账,因为之前没做库存。现在要把已经之前做生产成本的原材料,入库到原材料。不然这个月没有购买原材料啊,就是调账的分录怎么做?。
同学,您好。这个之前是跨年了吗?如果是的话,就会调整去年的成本。通过以前年度损益调整。借:原材料 贷:以前年度损益调整,同时结转:借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
有的不是跨年的,是今年买的,分录怎么做?
今年的就好调了,做之前相同的分录,金额红字,然后再按正确的步骤做凭证。
老师,内账原材料,按含税价格入账,可以吧?
同学,您好。一般纳税人,原材料的成本不包括能抵扣的增值税。
那调账的入库凭证,摘要怎么写???
同学,您好。一般修改可以简要说明原因,如果情况复杂,可以直接写账务调整,添加附件。