你好 借,应交税费一应增 贷,以前年度损益调整 借,以前年度损益调整 贷,应交税费一应交所得税 借,以前年度损益调整 贷,利润分配一未分配利润 ;
老师好!应交税费-应交增值税有余额(跨年了),实际上税款都已缴纳,缴纳增值税时账做成 借:营业税金及附加-增值税 贷:银行存款,请问老师应该怎么调账?
老师 去年10月份 附加税没有计提 11月份缴纳做了 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 应交税费-城建税 贷:银行存款 缓交政策 又退回 做了相反分录 今年2月份 缴纳做了 借 应交税费 /未交增值税 应交税费/城建税 贷 银行存款 这月该怎么调账呢
老师:请问小规模开发票时 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税-销项税额 缴纳增值税时: 借:应交税费--应交增值税-销项税额 贷:银行存款 这样行吗?
用银行缴纳增值税后,应交税费科目余额应该为0吧,我看同事做账,缴纳增值税,借应交税费。贷银行存款。 前面需要有借税金及附加,贷应交税费吗?
每个月,月底结转增值税,借应交税费应交增值税销项税贷应交税费应交增值税进项税额贷应交税费应交增值税转出未交增值税可借贷,如果贷方就再做一笔分录借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交增值税未交增值税,下个月缴纳税款借应交税费未交增值税贷记银行存款。这样坐对吗?月底就这些分录吧,缴纳增值税同时缴纳附加费?附加费借税金及附加贷应交税费城市维护建设税教育费附加地方教育费附加,缴纳的时候贷变成借贷银行存款。就这样增值税,这块糊涂呢
老师您好,公司发放外部人员奖金,奖金600元,需要交个税150由公司帮承担全额,申报偶然收入按税前750申报,那交个人代开回奖金发票内容是,其他现在服务对吗?发票金额按600开还是750开?还有以上分录怎么做
首华物业供暖三处于2022年5月30日收到维修改造费用机物业过渡费4,652,000.00元,同时该月全部收款开具了6%税率的增值税发票,按照税法相关规定维修改造工程款3,272,000.00元应开具9%税率的增值税发票,老师这是属于什么问题?
你好老师,离职经济补偿怎么计算啊?需要申报个税吗
老师账单税额和开票税额有0.01的差额,怎么调整
老师,我们之前跟他谈的250块钱。让他给我们开9%的发票。税就是20.64 对方不同意现在。我们谈的价格235块钱,对方给我们开3%的纯劳务发票。税前是6.84 这个方案可行吗?我们赚了还是亏了? 我们公司往上开的是9%的发票。如果他开3%给我们就需要交中间的6%。 这样价格我们划算嘛。是赚还是亏?赚了多少?
一个建筑施工公司承包的项目,可以转包给另一个公司吗?
您好,老师,我单位是一个工厂,刚刚开业,新进了几个小机器价值10万左右还有2万左右的配套用的。可以不计入固定资产把,那我计入什么科目合适
以前商贸给开的发票,过了几个月了,税务让把发票冲了。理由是以前没有开这个项目的权限。作为接收发票的一方如何处理。
A公司代替B公司付广告费给C,c开发票给A,A开给B,A收到C发票入主营业务成本吗?
开票税点自动计算器,老师这个表格有吗?能发一下啊吗