咨询
Q

老师好,前任会计做交纳增值税账务时直接做,借:应交税金一应交增值税一己交税金,贷:银行存款,应交税金一应交增值税一已交税金是借方余额,后期我应该怎么调整,请老师把调整分录写一下

2022-07-12 17:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-12 17:33

就按他的做吧,不要动了,等明年初的时候,按自己的手法做就行了

头像
快账用户4907 追问 2022-07-12 17:35

应交税金一已交税金是借方余额年底不冲平吗?我想不明白,还请老师明示

头像
齐红老师 解答 2022-07-12 17:37

你到年底的时候 ,一次性把应交税费-应交增值税下面的三级科目都红冲一下,把余额结转到应交税费-未交增值税里面

头像
快账用户4907 追问 2022-07-12 17:50

老师能帮我写一下具体的会计分录吗,这点我还是不懂

头像
齐红老师 解答 2022-07-12 17:54

假如,进项借5,销项贷2,已交借6, 借应交税费 应交增值税 进项-5 借应交税费-应交增值税 已交-6 借应交税费-应交增值税 转出未交增值税9 贷应交税费 应交增值税 销-2 借应交税费-未交增值税9 借应交税费-应交增值税 转出未交增值税9

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
就按他的做吧,不要动了,等明年初的时候,按自己的手法做就行了
2022-07-12
同学,你好,小规模只有一个应交税费-应交增值税科目,不需要再划分正同的三级科目了,这两个对冲了吧,以后别用了。
2021-01-15
同学,你好 计提不用冲,之后还会缴纳的
2022-05-08
现在这个税局那边这个对应销项税额和进项税额差额多少?
2020-08-20
你好,需要先把销项税额结转到转出未交增值税,然后从转出未交增值税结转到未交增值税,再做缴纳税款分录才是的 
2020-11-11
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×