你好,你还有其他的经营范围吗?

一般纳税人餐饮服务行业~发票内容开餐饮服务*餐费~那除了餐费还可以开别的费用吗?
老师,一般纳税人的,有餐饮服务的,可以开餐饮费的专票给客户不?
收到餐费发票,开的是*餐饮服务*餐饮服务,可以入账吗?应该是*餐饮服务*餐费
老师 我们公司是一般纳税人 主营业务销售白酒,也提供餐饮服务,餐饮服务费是按6%交税吧,餐饮费可以开专用发票吗
老师,米粉餐饮业,可以开发票,除了餐饮费,还可以开什么内容
跨区域备案合同金额60万,先开票了三十万,这三十万合同止是1月1日,那现在就可以做反馈吗,还是得等剩下三十万开完票再做反馈
印花税是年报 我可以提前申报吗 25年12月份投资款 26年1月份可以申报印花税吗
请问,2月1日申报12月工资表(1月发放)个税申报时,提示名单确认后申报表备注栏中将自动填写"上年各月均有申报且全年队入不超过6万元”字样,但我公司有几个人2025年工资收入超6万元的,这样该如何处理?谢谢
老师,请问年数总和法测算本年折旧金额的函数公式是怎样的?
老师,采购有的没发票,开票能开对应的品类吗?
公司门店采购红包,用来给入店客户包红包,红包开的是专票,入的促销费,可以抵扣吗
老师,请问公司租用员工车,个人需要开发票给公司吗
预付的超过5万美元的货款,在电子税务局上备案过,是否代扣代缴增值税和所得税
郭老师,请问一下,民间非营利组织就是中标了,然后是异地中标,然后员工要求在当地缴纳医社保,不能在我们自己组织这边交,那存在这个问题的话,怎么办呢?如果在异地再注册一家机构,让他们异地交医社保,这会涉嫌分包吗?然后法人是同一个。
老师,我去年12月暂估原材料数量少暂估了,导致现在暂估单价比实际发票少一分,已经领用一部分,并结转成本,现在分录要怎么做?公司是小企业准则
麻烦老师看一下
餐饮管理,还有农产品,后面的那些都可以开。
可以开餐饮服务*饮品费吗?因为我们是包食堂~需要卖绿豆茶~
我意思是开票内容是餐饮服务*餐费或者是餐饮服务*饮品费~或者是餐饮服务*还有啥费~可以这样开吗
你好,饮料的可以开
可以开餐饮服务*饮品费~然后税率6%吗
疫情期间免税的 建议直接开绿豆茶
我们公司放弃免税了~所以要交税的~你自己是我开餐饮服务*绿豆茶吗
我开餐饮服务*饮品费可不可以~因为对方要求我们这么开
你好,建议是按第一种方法来开,直接开绿豆茶。
那就是开餐饮服务*绿豆茶是不是?不能开饮品费~是吗
是的 应该开具体的
要是卖饮料冰棒的话~就不是餐饮服务了~直接是销售货物~按13%开具~是不是
就是给厂里提供冰棒饮料
你这个是自己加工还是开的餐饮店
就是夏天了~给厂里送点冰棒饮料降温的~
加工制造的吗是的话13% 餐饮店里的6%
不是加工~是买别人的冰棒和饮料送厂里的~我们是餐饮公司包食堂的
你好 你如果餐饮的就是6%。
我问税务局~税务局说13%~我属于销售饮料冰棒了~不算餐饮服务6%~这?
你跟他说,你这个是餐饮店里卖出去的。
就跟你们销售烟出去一样。