你好!内账还是外账?
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老师你好,我是一般纳税人,税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入,我现在补了,想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写
怎么做一个老板能看得懂的报表?
已经付款了,放了预付账款科目,到时没有发票,以后都不会开发票,这个怎么处理账务呢?
内账的 有期初的就这两个科目 银行存款 库存商品
你好,期初的这两个科目的差额计入未分配利润,这样才能借贷相平。
那这样会不会我7月末的利润就不对了呢?我入财务软件做账 就是想看看一个月到底能赚多少钱的
还是说到年底了会影响今年度利润呢?
你好!那就放在其他应付款单独一个二级明细挂起来
那等于这个负债是要一直挂在账上吗?我昨天挂了一个 其他应付款-期初库存数 但是转念一想 难不成这个负债要一直挂着?然后又删了 哎…难搞
为你期初建账的时候,数据不全,这个只能先挂着了。
好的,谢谢!
不客气 欢迎下次提问,满意请好评 谢谢