你好,他们是独立核算的吗
和两个客户交易分别为总公司和分公司,分别给总公司和分公司开具发票,但是客户回款(总分公司)准备全部用总公司账号付款,问可以这样操作吗,存在什么税务风险
老师,请问以总公司签的合同,收款时收到分公司账户上,让分公司给客户开发票,这样可以吗?总公司和分公司是独立核算的!
老师好,请问我们分公司是独立核算的,他和我们总公司客户发生业务关系,但因无法和客户签合同,客户把钱打到我们总公司帐户要我们总公司开票,那总公司要把款再打给分公司,这种情况总公司要和分公司签个协议吗
老师,我们公司是总公司,分公司承接的业务,总公司分得其中的15%,这部分钱是分公司要支付给总公司的,现在分公司要公对公转账给总公司,但是总公司不能给分公司开票,最多只能开一个收据,请问这样操作可以吗?会存在什么风险吗?
客户总公司有四个分公司,我们公司和客户的四个分公司每个月都会产生交易,客户分公司要求我们公司开票给他们总公司,然后客户分公司付款。 问:1.这种操作是否允许 2.如果允许需要客户提供哪些相关证明 3.这种操作是否会对我们公司税务产生影响
老师,增值税我现在取消申报,当月可开票额度会降下来啊,本来应为没申报,额度不够 我先申报了,额度就够了,现在取消申报,额度会再讲下去啊 作废申报 应为我报错了
老师我们公司的工资是4月份的5月10日开,如果5月份开不了那我把应付职工薪酬转到其他应付款里对吗?
就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)每一笔记录都是借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这要怎样调整比较合适(营业外收入合适,还是实收资本合适)
我公司因为有合同纠纷,律师让提供某个员工的社保证明,该怎么提供
老板借现金3000怎么做凭证
老师,我接外账回来,发现这一张发票单独放着,是24年7月份开的一张发票,但是在24年7月份这个钱已经付出去了,这张发票却单独放着,我怎么查她24年有没有把这张发票做账啊
新成立的公司社保还没开户呢,3月下旬开业,有个员工4月和5月月薪都是6000,都是公司账户发的,有风险吗?
员工聚餐直接记去管理费用福利费,还是要通过应付职工薪酬福利费核算?
我根据外账会计23年10月份凭证做的账,我做完以后我10月底的资产负债表和她给我的报表会差个93000,电子税务系统里也收到93000的发票,但是我怎么都找不到为什么会和外账会计给的资产负债表差93000,她的预付账款和应付账款都比我多个93000,我该怎么做账
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
不清楚,那就分独立核算如何处理,和非独立核算两方面讲呗
独立核算的话需要分公司和总公司签一个委托付款协议,非独立核算的话是可以的,不用其他手续
签一个委托付款协议,这个税局认吗?和发票管理办法不一致三流不一致,能否解答的详细一点,主要关注点在于有无税务风险
这个是认可的,有委托付款协议了,我们这里是可以的