你好,如果是一般纳税人 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。

老师请问,增值税税控系统技术维护费是每年都可以抵扣吗?
您好,我公司缴纳的财税基础服务费(增值税专用发票)1000元和税控系统技术维护费280元(电子普通发票)因特殊情况不需要抵扣,请问怎么账务处理?谢谢!
老师,您好。请问收到增值税开票系统技术维护费可以抵税,凭证怎么做?谢谢
老师,您好!税控系统技术维护费怎么做凭证
老师您好,请问公司支付的增值税发票系统升级版技术维护费怎么做账?麻烦写一下分录,谢谢我们是纯外贸企业。
企业25年1月收到银行24年整年度的贷款利息发票,24年贷款利息已经按照发生入了成本了,收到发票后直接贴到12月凭证里了,然后在26年1月份发现这张发票税率不对红冲重新开了,可以全部附件贴到24年12月凭证里吗附说明文件这样操作可以吗
发票开进去,进项税金抵扣了,结果下个月红冲了,增值税咱么办
电子税务中发票冲红后,开票金额会马上增回来吗?
一次性奖金可以年底统一申报吗
老师,月末或年末结转的增值税与实际交纳的金额有点差额,如何处理呢
请问老师,一张报关单有14项商品,这些商品可以按退税的和不退税、不同采购公司,开具销售发票吧
会计人员想创业,能做什么呢?想时间自由点
老师我这是机关单位用预算一体化双分录记账,24年有个工程50万没入固定资产,要在今年补录进资产系统里我会计分录怎么记账呢,去年按 借:事业支出 50 贷:财政补助收入 50
请问一下,老师小规模期间开的专票开了购买方的电话地址开户行,但是在票面上还没有显示出来,这种有没有问题呢?如果只填纳税识别号跟纳税人名称可以吗?
老师我计提年终奖,跟随12月工资一起申报,明年在发放可以吗?还算是今年的费用吧?
那金额转入应交税费——应交增值税(减免税款)这个科目,不用转平吗?还是只要挂在这个科目上就行了
你好,需要转平的,与增值税应纳税额抵扣的时候 借;应交税费——未交增值税,贷;应交税费——应交增值税(减免税款)
明白了,非常感谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢