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请问一下我是加工企业,帮别人加工销项开的是模具加工费,然后有些加工不了又外发出去给别人加工,开的进项也是加工费,请问我这要怎样做账,怎样结转成本

2020-08-13 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-13 17:09

你好,这个的话做主营业务收入然后借主营业务成本贷银行存款 这样就可以的

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快账用户8042 追问 2020-08-13 18:00

好的,还有我想问下就是我之前暂估材料,然后后面收到材料票的品名又跟暂估的不一致,那我要怎样做呢

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齐红老师 解答 2020-08-13 18:07

先把暂估的红冲了,然后按照收到的发票来做

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快账用户8042 追问 2020-08-13 18:11

那之前的都结转成本了,是要把暂估的跟之前结转成本都红冲,然后再按发票的更正过来,再结转成本吗

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齐红老师 解答 2020-08-13 18:23

对的,就是这样操作的

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你好,这个的话做主营业务收入然后借主营业务成本贷银行存款 这样就可以的
2020-08-13
委托方与受托方签订委托加工合同后,按合同向受托方发出委托加工物资: 借:委托加工物资 贷:原材料 对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资 贷:银行存款 受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进) ——应交消费税 贷:银行存款、应付账款等 运回加工物资过程中支付的运杂费: 借:委托加工物资 贷:银行存款 委托加工物资运抵仓库,办理入库: 借:库存商品 贷:委托加工物资
2021-04-23
上面这些加工费,耗材,都可以作为成本的。
2021-08-17
您好!操作是可以的了
2022-05-06
一、发出原材料到外协加工厂,分录是: 借:委托加工物资 贷:原材料 二、加工厂开具发票,分录是: 借:委托加工物资 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 三、收回货物时,分录是: 借:库存商品 贷:委托加工物资
2021-03-02
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