你好 你们生产成本贷方有余额是因为什么造成的 这样才好判断科目的 多结转了吗
以前年度生产成本贷方有余额,怎么调整,借:库存商品-230 贷:生产成本-230;借:以前年度损益调整-230 贷:库存商品-230,是这样子做的吗?
上年度库存有盘盈,我在1月初做了借:库存商品贷:以前年度损益,借:以前年度损益调整贷:未分配利润这样做对吗
上年度库存有盘盈,我在1月初做了借:库存商品贷:以前年度损益,借:以前年度损益调整贷:未分配利润这样做对吗
老师,去年暂估的成本 实际到的发票少了 是不是 借:应付账款-暂估 贷:以前年度损益调整 借:原材料/库存商品 贷:应付账款 借:以前年度损益调整 贷:原材料/库存商品 补交所得税 是不是 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 最后把最终产生的以前年度损益调整一把结转借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 老师 这样对吗
库存是负数,可以这样做分录吗?借:库存商品 贷:以前年度损益调整
你好老师请问卖固定资产不管卖赔还是赚都要交增值税吗?
工资分录,借,应付职工薪酬,贷,库存现金,还要月未计提吗?
建筑企业和个体户签的材料采购合同需要缴纳印花税吗
老师你好,公司为小过敏纳税人,2024年12月开具销售发票16,000元。(当月销售的时候也没有结转成本,因为就是我们领导自己去维修,以为赚的就是维修费用)当时应该有涉及到库存出库,但是库存发票没来也不知道,以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器,但已经都实际销售出去,其实就是维修都用了。这种情况怎么办?现在没有销售收入,这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来
工资会计分录是借,应付职工薪酬,贷库存现金,做不做计提呢,没买社保?
老师,这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写,帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资,1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么?还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数?
出口退税,做到待处理汇率数据,已输入当月的美元汇率,之后应该怎么操作?之前是汇率输进去直接会跳到填写明细表。
如果我一直不做税种认定,就可以一直不申报?
开票给个人,需要对方提供身份证号当纳税人识别号吗?
9月份新办企业,10月份刚做税种认定,税务申报是从什么时候开始申报?
主营业务成本多结算了
你好 可以这样来做 到时你把这个以前年度损益调整科目 结转到未分配利润去
做相反的分录时,是不是主营业务成本用以前年度损益调整代替?
你好 嗯是的 用以前年度损益调整替代就行了