你好 你们生产成本贷方有余额是因为什么造成的 这样才好判断科目的 多结转了吗
以前年度生产成本贷方有余额,怎么调整,借:库存商品-230 贷:生产成本-230;借:以前年度损益调整-230 贷:库存商品-230,是这样子做的吗?
上年度库存有盘盈,我在1月初做了借:库存商品贷:以前年度损益,借:以前年度损益调整贷:未分配利润这样做对吗
上年度库存有盘盈,我在1月初做了借:库存商品贷:以前年度损益,借:以前年度损益调整贷:未分配利润这样做对吗
老师,去年暂估的成本 实际到的发票少了 是不是 借:应付账款-暂估 贷:以前年度损益调整 借:原材料/库存商品 贷:应付账款 借:以前年度损益调整 贷:原材料/库存商品 补交所得税 是不是 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 最后把最终产生的以前年度损益调整一把结转借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 老师 这样对吗
库存是负数,可以这样做分录吗?借:库存商品 贷:以前年度损益调整
老师您好,请问公司祖用员工的车不开票,需要交什么税?
老师。我想问一下就是工会返还稳岗返还,当时账做成营业外收入-政府补助-不增税收入,在季度所得预缴的时候利润总额=营业利润+营业外收入已经计算过了,现在汇算清缴还要在调出来交税吗?系统老跳出来。 当时做错了,应该是营业外收入-政府补助-增税收入,做成不征税收入了
甲公司给我公司借款,有合同,结果甲公司操作失误,用乙公司给我方打款。根据会计法和税务相关合规,我公司需要留存什么样的证明,可以直接退钱打给乙公司吗
老师,我们新成立的公司,法人是第一大股东,投资了80万,现在投资款还没打进银行,老板怕账户不用会封住,老板可以直接打几万进银行吗?这样算投资款还是跟法人的借款?
老师,个体工商户开出的发票,是单位抬头,但是付款是个人,这个合理吗
22年注册资本是100万,认缴时间是定的是29.6月,24年后面又增资了200万,认缴时间定的是29.12月请问下工商年报里面认缴出资额,时间按照哪个填写
老师申报个税预填扣除信息里社保医疗失业为啥带不出来?是需要手动填可以不?
研发费支出怎么区分资本化、费用化
请问老师,如果和甲方已经签合同了,供货合同,约定先支付预付款,未提是否需要发货,所以给甲方开了部分预付款的发票,是按照数量的30%开的,比如原合同约定是5,5*30%=1.5台,这样开的预付款发票,可以吗,还有出库单是真正发货的时候再跟着入账吗还是怎样
老师,问一下,分公司的负责人在分公司发奖金,没问题吧
主营业务成本多结算了
你好 可以这样来做 到时你把这个以前年度损益调整科目 结转到未分配利润去
做相反的分录时,是不是主营业务成本用以前年度损益调整代替?
你好 嗯是的 用以前年度损益调整替代就行了