你好 销售货物 收到的定金,借;银行存款等科目,贷;其他应付款 销售货物 收到的尾款,借;银行存款等科目,贷;应收账款
销售货物 收到的定金和收到尾款的分录怎么做?
先付定金给其它公司定货,货做好后又付尾款发货,票也是当月收到的要怎么做分录呢?
超市销售货物,收到货款,怎么做分录
老师,签订合同,货款1000,10月1日收到订金500,怎么做分录,10.16收到尾款又怎么做分录,急
货款先付一部分定金,后面收到发票,付尾款怎么做分录
老师,学堂有没有律所的账务处理实操,我没有找到,急需,请老师给个路径,谢谢
老师,请问融资租入固定资产总价款24万,每月还款12万,付款分12个月付清,最后留购费用500元。双方单位都是一般纳税人,请问如何做分录?谢谢您。包括计提折旧以及进项税的处理
甲公司、甲公司的控股股东与乙公司签订增资协议,乙公司以银行存款 5000万元对甲公司增资,持有甲公司 20%的股权,其中 500万元计入实收资本,增资后甲公司实收资本为2500万元。协议同时约定,若甲公司未来3年内不能实现A股发行上市,则甲公司或者甲公司的控股股东需要回购乙公司持有的甲公司20%的股权,回购价格以回购日甲公司 20%股权的公允价值和 5000万元出资按照年化 8%的利率(单利)、自出资到账日起实际占用时长计算的本息和两者孰高确定。2x23年 12月 31 日,甲公司 100%股权的公允价值为26000万元:2x24年12月31日,甲公司 100%股权的公允价值为30000万元。 甲公司收到的增资款作为金融负债,应该分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债,还是以摊余成本计量的金融负债,为什么?23年底和24年底的账面余额分别是多少
郭老师,固定资产提完折旧了,还有残值,这个残值在什么时候处理,是在销售固定资产的时候,把固定资产和累计折旧反向结转,它们之间的差额,就是残值吗
报价粉色物料,白色同价但没报价,可以同粉色物料报价用吗
老师,公司团建的分录怎么做呢?
老师 损耗率怎么算?
老师,生育补贴怎么弄呢?是走社保还是公司出呢?
如何创建账套平时练习用
发现公司2017年计提俩笔收入当时申报了无票收入 挂了应收账款 实际上后期项目没做不应该申报无票收入 现在怎么办
先收钱在发货 不是通过预收账款吗?
你好,如果是先收钱,后发货,收到的款项是计入预收账款核算 但是你之前说的是定金,尾款 并没有提到:先收钱在发货的
那么尾款的分录怎么做呢?
你好,如果是先销售,后收款,尾款的分录是 借;银行存款等科目,贷;应收账款 如果是先收钱在发货,尾款的分录是 借;银行存款等科目,贷;预收账款
可是我先收的钱货款的一半 做为定金 那我收剩下一半也是这样做吗?都是通过预收账款?
你好 先收的钱货款的一半 做为定金,借;银行存款等科目,贷;其他应付款,定金是通过其他应付款核算的 1如果是先销售,后收款,尾款的分录是 借;银行存款等科目,贷;应收账款 2如果是先收钱在发货,尾款的分录是 借;银行存款等科目,贷;预收账款
为啥尾款通过预收账款?
借:银行存款或库存现金 贷:预收账款-xx客户定金 尾款 借:银行存款或库存现金 预收账款-xx客户定金 贷:应收账款 我的理解是这样的 但是不太确定对不对
你好 既然之前预收款项计入预收账款 科目核算了,之后收款(包括尾款)就是通过预收账款核算,而不会再通过应收账款这个科目核算的
那我这个是不是也不经过应收账款这个科目了 借:预收账款--甲公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销)
你好,先通过预收账款科目核算了,确认收入借方就是预收账款,如果有款项没有收到,也不需要再通过应收账款科目核算了
好的 谢谢啦
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢