你好,付定金和尾款,借:预付账款 贷:银行存款 收到发票和货:借:库存商品 应交税费-应交税费-进项税额(一般纳税人当月做了发票认证的话) 贷:预付账款
先付定金给其它公司定货,货做好后又付尾款发货,票也是当月收到的要怎么做分录呢?
老师,收到固定资产但未付款,是做应付账款还是其他应付款?另外如果是固定资产还未发货,付的最后一笔尾款,应做什么分录?如果是已经发货了,但没有收到发票,款也付了,又是如何做分录?
老师你好,我们采购面料都是先付款一半再提货,付款后货还没收到,会计分录应该怎么做?货收到后发现数量与最开始付款时的数量又不一样,这时会计分录又该怎么做呢?
老师,当月购买一批货,当月收到发票,次月才付款,然后这批货的运费又是次月才给过来,这个分录怎么做
同一个公司一个月做了好几笔业务采购货物,到后期多付了,尾款打过来,当月收到发票,当月付货款,收多付尾款,怎么做分录。
好的,谢谢
不客气,很高兴能帮到您。
老师,在请教个问题,在银行开的资信证明扣的费用怎么做分录呢?
借:财务费用 贷;银行存款
好的,谢谢老师
不客气,很高兴能帮到您。