您好,1您是产品的话,一般纳税人的是13%的 2增值税申报表即征即退对应的栏次里面 3具体退税金额是实际缴纳的超过3%以外的部分
1.销售软件产品增值税税率是多少? 2.申请即征即退在纳税申报表附表1中那个地方填写? 3.开票金额是26548.67,税额是3451.33,价税合计是30000,那即征即退税款是多少?
高新技术软件企业,软件销售收入为即征即退项目,月度应交税费,应交增值税进项税额为106889.86元,其中软件销售即征即退按照销售收入占比分配的进项税额是21265.84元,申报填写增值税主表的时候,第12栏:也就是一般项目进项税额本月数这里应该填多少呢?是填106889.86呢(本月可抵扣进项税额),还是本月106889.86减去即征即退21265.84后的税额呢
增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策,这个退税是怎么算的呢?假日我开票含税1000元,进项含税500元,那我可以退多少税呢?
请问老师,软件行业要享受即征即退政策,现在想修改今年4月份增值税报表,自行开发软件产品不含税销售额为2681416.04元,税额348583.96,那么附加税交多少呢?修改报表交税后滞纳金交多少
老师.本月硬件不含税销售额20万,税额2.6万,软件不含销售额20万,税额2.6万,本月进项税2万?请问1.软件进项税分摊是多少?2.销售软件应缴纳增值税多少?3.软件可以申请即征即退的增值税多少?请老师回答具体点,带入数据给我讲一下过程
应该退增值税26548.67*(13%-3%)?
还需要看你有多少进项税额是