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老师,你好,提交出口退税数据的时候出现这个问题、但是不知道这个申请的退运在哪里填写。这个退运是上个月申请的,这个月抵消的

老师,你好,提交出口退税数据的时候出现这个问题、但是不知道这个申请的退运在哪里填写。这个退运是上个月申请的,这个月抵消的
2020-08-14 11:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-14 11:33

载有《关于申请出具(出口货物退运已办结税务证明)的报告》有关信息的电子数据。 出口货物退回后,企业应凭有关退运单证在生产企业出口退税申报系统中录入一笔负数出口报 关单进行冲减原申报出口数据。

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载有《关于申请出具(出口货物退运已办结税务证明)的报告》有关信息的电子数据。 出口货物退回后,企业应凭有关退运单证在生产企业出口退税申报系统中录入一笔负数出口报 关单进行冲减原申报出口数据。
2020-08-14
你好,你可以修改上月申报表,将外销免税收入在和这个月一起申报,这样才能退一起退上个月的税
2024-06-12
您好!不是这个意思,你这个月还是照常申报,到时税务一起退2个月的税给你就可以了
2024-06-12
这个免抵税额是在增值税主表第15栏填写
2021-10-20
同学你好 对的 这个要填写
2023-06-12
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