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老师你好!合作社用支票支付劳务费及材料费,没有原始凭证,挂在应收款好几年了,现准备核销该往来户,需要哪些材料才能核销。

2020-08-14 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-14 11:26

那个 应收账款分录当是怎么做的

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快账用户9009 追问 2020-08-14 11:29

借应收款/某某,贷应付款/银行未达

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齐红老师 解答 2020-08-14 13:52

借原材料贷应收账款

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快账用户9009 追问 2020-08-14 13:59

没有原始凭证,可以吗

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齐红老师 解答 2020-08-14 14:00

你好 你们没有做入库单的吗

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快账用户9009 追问 2020-08-14 14:05

不知道是什么原因,当时没有入库单,付工资也没有明细,只有几张支票存根,用途栏手写支付劳务及购买材料,是别的会计做

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齐红老师 解答 2020-08-14 14:09

你要知道业务 别做错了可以

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那个 应收账款分录当是怎么做的
2020-08-14
同学你好 根据你的项目支出发票来核算的,计入项目支出
2020-10-28
1借原材料208 应交税费应交增值税进项税额26.72 贷应付账款234.72
2022-06-13
你好,建议还是冲其他业务支出
2024-09-15
你好;   那你没有发票 做进去;    你们这个公司有收入了吗  
2023-01-30
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