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请问我司在增值税发票勾选平台看到供应商把票开了,当月就认证抵扣了。这个月对方才把票寄过来,现在增值税那块我怎么做分录呀?

2020-08-14 13:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-14 13:48

你当月认证抵扣的时候没有做分录吗

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快账用户9825 追问 2020-08-14 13:50

之前的会计没做分录

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齐红老师 解答 2020-08-14 13:55

没做分录怎么报税的?帐表不一样呀

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快账用户9825 追问 2020-08-14 13:56

是不一致,所以我要调账

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齐红老师 解答 2020-08-14 13:59

你现在按照收到的发票做分录就可以的 借库存商品 借进项贷往来科目或者银行存款

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你当月认证抵扣的时候没有做分录吗
2020-08-14
您好,这个是红字发票不需要勾选
2024-05-07
亲,如果是出口退税类勾选-用途确认,本身不需要填报增值税申报表,直接用于出口退税即可。 但是,为什么你报表的待抵扣进项税额是有数据的呢?
2024-05-10
可以的呀,直接勾选勾选之后,你就正常的记录你的应交税费增值税进项税额,同时减少之前的费用。
2021-05-11
负数发票不需要勾选,自己附表二填红字转出就可以了 分录就是原来的分录,后面是负数金额
2020-09-03
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