你第二个分录不对 不是收入,应该是成本 借主营业务成本负数贷库存商品负数
老师,您好!我这边做了一笔之前的退货,借应收负数,贷主营业务收入,应交税费负数,借主营业务收入负数,带库存商品负数,我发现这样做了之后,我到月底结账后发现,这成本变得很高了,好像不正常,我这样做是对的吗?如果这样做不对,我应该怎么做啊?
我们公司之前是做模具钢的,现在不做了这块生意。有300多的款之前存的一个供应商,这个月我找供应商退回来。这笔账我想做无票收入,借:银行存款,贷:主营业务收入。结转成本 借:主营业务成本,贷:库存商品 是这样吗?库存商品是不是也要做一笔进,一笔出 这样账才平
你好老师,之前我是暂估时分了两笔分录做,1借:库存商品 贷:应付账款 2借:主营业务成本,贷:库存商品 这样的话,直接冲销库存会出现负数。那我应该怎么调整好呀[抱拳]
老师 我们公司上个月售卖沙石是主营业务收入 然后也开了票 但是我忘记结转成本了 这个月我如果结转成本的话是不是借 主营业务收入 贷 库存商品 如果分录这样写但是库存商品就会变成负数我该怎么办
老师,建筑业公司小企业会计准则,今年4月暂估一笔50万,然后在7月份回来发票了,我这边要做负数冲红(借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数),然后在根据发票做一笔正确的分录(借工程施工贷预付账款,预付是之前提前给钱了),针对这比分录我要不要做结转成本?网校老师有的跟我说当月没有收入不用结转,但是有的老师跟我说暂估是之前的,结转成本也是之前的,不用管当月有无收入,结转就行,我到底应该怎么能做
之前暂估入账,汇算已经调增,帐该怎么冲呢。当时1、借:原材料-暂估贷:应付账款-暂估2、借:工程施工贷:原材料-暂估。3、借:主营业务成本贷:工程施工
老师 我不知道报印花税的计税依据的数据在哪里找 一般纳税人 跟小规模都不知道 能教教我吗
老师,请问转让使用过的设备取得的收入和盘盈取得的收入属于啥收入啊
老师,请问要怎么查看公司应缴纳多少社保,个人应缴纳多少社保呢
老师,我明天去一家公司上班,我是小白,要怎么了解这个公司的财务状况呢?
老师,公司采购了一批材料,这包括了五种材料,但发票开的其中的一种材料,单位是“批”,这个发票应该不可以这样开吧
东西卖了,钱还没收回来,怎么做账
老师,问一下,公司内部银行卡转来转去,会计分录要怎么做?
老师:公司亏损几千万,然后我们公司是另外一个公司100%控股,现在控股公司要追究责任,公司欠租金,房东把办公室门锁了,会计凭证都在办公室不让拿走,会计工资也没有发,时隔一年了,现在房东找了律师,说办公室里面什么都没有了,我们公司的凭证没有了,现在说要追究会计责任,没有凭证了,那会计需要担责任吗?
行政单位公务员通讯补贴和公车补贴会计分录分别 怎么做?