你好好进项,可以抵扣的。
自产的东西用于职工福利,视同销售,应纳增值税,进项税可以抵扣?
老师自产的货物用于职工福利视同销售,外购的应该是不能抵扣进项嘛!这题D没看懂
自产产品用于职工福利,视同销售,增值税怎么开?
外购用于员工福利,为什么进项税不能抵扣,为什么不能视同销售呢?自产的又可以呢
将自产产品用于建造办公楼增值税不视同销售,为什么将自产产品用于建造职工宿舍增值税就要视同销售呢?职工宿舍虽然属于职工福利,可也是企业不动产啊?
这4项 需要同时执行还是可以执行一项或者多项
老师您好,税款所属期是24年第四季度的,交款日期是25年1月份交的,那工商年报里的纳税总额,填不填25年1月份交的这税?
老师您好!请问下4月工资是12048.58元,减5000后,7048.58元,那么计算个税是直接*0.03,还是*0.1-210,那种方法是正确的
老师,小微企业开房租租赁发票税率是多少啊
你好老师,现在公司要买房子以后要过户给员工,以后会产生什么税
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老师,请问一下餐饮行业都要报未开票收入吗?还是怎么申报?
这个电费单据怎么看,那个有功是怎么计算出来的
老师,你好,我想咨询下我们支付给无锡惠山经济开发区水利管理站的水电费可以税前扣除吗
2024年达人有个发票没有给我们开,说可能7月份开,税务怎么处理,先调增?有发票了在调减?
自产的东西用于职工福利,视同销售,应纳销项增值税,增值税进项税可以抵扣。对吗?
你好,对的是的,可以抵扣。
购进的货物用于生产经营,不视同销售,不用销项增值税,但是增值税进项税可以抵扣。 是吗?
你好,用在免税的吗 不可以抵扣
购进的货物用于生产经营,老师您帮我总结吧,关于销项和进项税
外购的用在在免税项目,简易计税的或者是用在福利性质招待费的,不可以抵扣增值税。 其他的可以抵扣。