同学你好 除非你可以控制个人,不然对方转卖以后,你们单位是无法控制的
#提问#老师您好,还有就是房子入个人名下暂时不过户,只有在我们卖出时从房产那边直接过户到卖房人名下的风险有哪些
老师你好请问一下我司租了私人房东的五楼做厂房,那里有一部公用电梯,那房东在每年电梯年检的时候都挂到我司名下,但是我司从来没有收到过任何年检单据入账的,就是在的账上从来没有出现过️关电梯的任务费用,请问老师这对我司有影响吗?
您好,老师!我有一家公司名下有房产,7月份的时候,法人把房子过户到了自己名下,完税证明只交了400多元,但是10月份申报季报的时候,税务系统显示出销售不动产开票金额为1867000元,这个要怎么申报呢?这个要交8万多增值税还需要交什么税,还有销售不动产那个表,怎么填差额前和差额后呢?
个体户老板今年5月份卖了一套自己的房子,个人所得税已缴纳并已完成过户(房产证名字是个体户老板一个人的)。 另该个体户老板名下一直有一个个体户公司,年开票也就10几万,自从卖了这套房之后个体户所属的税务局那边说一直在跳出来提醒说这个个体户公司开票销售额超过500万了,这样的情况需要怎么解决呢?需要解决吗?
你好,老师,我们卖出去货物,收不回来钱,对方要给我们用房子抵,有几个问题 第一:这个房子是得过户到单位名下吗?还是过户到法人名下也可以? 第二,房子如果过户到单位,我们需要交哪些税? 第三,房子如果过户到单位,过段时间,我们再卖出去,需要交哪些税,怎么计算税款?
老师,无票收入要附什么单据,金额有限制吗
甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税 税率为13%,消费税税率为10%。2019年6月,购进A原材料100吨,共发生成本108万元。 发出本月购进的A原材料,委托乙公司加工成产品。该产成品属于消费税应税物资(非金银首 饰),该应税物资在受托方没有同类消费品的销售价格。甲公司收回材料后将用于生产非应税消费品。乙公司为增值税一般纳税人,甲公司根据 乙公司开具的增值税专用发票向其支付加工费9 万元和增值税1.17万元,另支付运杂费2万元。不 考虑其他因素,甲公司收回的委托加工物资入账价值为()会计分录怎么写
老师,请问我工商年报的累计欠缴金额怎么填写?我们单位2023年12月社保费上传申报了,但是为扣款,在2024年2月份才把2023年12月的社保款扣掉的,老师,请问一下,本期实际缴费金额是不是只填写1-11月份的数据,单位累计欠缴金额只填写12月数据,是这样填写吗?老师你的回复如下:您好,不是不是,在汇缴前付的都算的,填1-12数据。请问一下汇缴前付是啥意思?能解释一下,这边好知道怎么判断
老师,请问我工商年报的累计欠缴金额怎么填写?我们单位2023年12月社保费上传申报了,但是为扣款,在2024年2月份才把2023年12月的社保款扣掉的,老师,请问一下,本期实际缴费金额是不是只填写1-11月份的数据,单位累计欠缴金额只填写12月数据,是这样填写吗?
老师,我工商年报的累计欠缴金额怎么填写?我们单位2023年12月社保费是在2024年2月份扣款的?需要在累计欠缴金额需要填写吗?
软件租凭费用算信息投入的费用吗
6.KW股份有限公司最近报告了9,000美元的销售、6000美元的直接成本和1500美元的減值。公司没有摊销费用,没有营业利润以外的收入。公司发行了$4000的10%利息的债券,税率为40%。公司的税前利润(EBT)是多少?
小规模纳税人按时段确认收入,增值税申报表上的收入与财务报表上的收入不一致这是可以的吗?请问如何处理
预付80000元,预算一体化体系总价200000元,最后支付120000元的账务处理
某公司2021年度全年取得按企业会计准则计算的税前会计利润为6500000 元,所得税税率为15%。其中取得购买国债的利息收入102万元;当年发生 的各项支出中,业务招待费依据税法规定,超标了100000元:被工商管理 部门处以罚款支出50000元。 要求:计算出该企业该年度应缴纳的企业所得税税额。
是老板个人的
现在我们的账是公司欠法人好几百万,可以将房子转移至法人,做三方账吗,一方是总包以房抵公司债,房子给法人,我们公司再以房子还给法人抵欠款,但不做过户处理,会不会有漏税的风险
如果房子过户到公司,买和卖分别要交哪些税啊
,可以将房子转移至法人,做三方账 需要出让房子的单位配合过户到法人 可以省一道环节的契税和印花税 过户到公司,卖方:增值税、增值税附加、印花税、土地增值税、所得税 买方:契税、印花税