你好,同学。所得税费用=当期所得税%2B递延所得税

老师,这道题为什么会产生递延所得税资产。看哪个科目产生的,还有为什么它没有调当期所得税费用
老师,第3题,第4问,第5问,对所得税和递延所得税的影响,我看不懂,尤其第4问22.5是怎么计算出来的
老师,打扰了,这个递延所得税资产我没看懂,为什么不加招待费,是不能结转到下年抵扣的原因么,为什么所得税最后是加54,算出来不是负54么
这个题看不懂……为什么还有递延所得税费用要算?怎么看出来的?我只会算第一步97.5
老师,答案中递延资产期末余额为什么要+资料5的100呢? 递延所得税=递延负债-递延资产吗?为什么答案是递延资产减递延负债?还有这个递延负债的期末余额怎么就起初33/25%*15?这里不明白,老师能不能一步步的列每个分录给我看看
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
老师,碰到个问题,公司从外面买的免税蔬菜销售给学校,取得免税的发票,那我公司还能开免税的发票给学校吗?
老师,请问一下个人向个人借款,年利率不能超过多少呀
这个递延所得税,题目中是怎么看出来的
(1)当期计提存货跌价准备,会使存货的账面价值小于计税基础,产生可抵扣暂时性差异,符合条件可以确认递延所得税资产 (2)交易性金融资产公允价值上升 500万,会使其账面价值大于计税基础,产生应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债。