不填写的 这个不用管了
进项勾选不抵扣的这部分金额和税额,在增值税附表二中怎么填列
老师,商贸型外贸企业同时有内销和外销,在申报增值税前,进项税额进行了退税勾选,其中外贸部分进行的退税勾选,在增值税纳税申报时,1.这部分退税勾选的金额也会出现在附表二第一栏认证相符的税控增值税专用发票吗?
请问老师,增值税及附加税费申报表附列表(二)本期进项税额明细中的这块(见图)填写的内容是不是已经勾选认证了但是没有抵扣的呢?
进项专票不抵扣的话,是不是直接不勾选就可以了?在增值税申报表附表二中的待抵扣进项税额中需要填写吗?
老师,不抵扣勾选税额要填在增值税申报表附表二。第二项进项税额转出额里面对吗?
不需要填进项税额转出嘛
你好 不需要做进项 也不需要进项转出
那这个不抵扣勾选的意义是什么
不能抵扣的发票 选择这个价税合计做账
账里是用价税合计做的
你好是的,增值税不申报。
这个提示是什么意思
我的退税发票勾选的金额和税额就是这个数呀
你退税的发票在哪里填写的
附表2,第二栏
在26-28栏 还有35栏填写的
填在第3块嘛
待抵扣里面的 往下
什么意思
待抵扣下面,26到28栏里面。