关键是你最后签字确认勾选没呢?

老师,请问填写增值税及附加税费申报表时本期有进项票也在认证平台勾选了,但是还没有销项票,需要填写表格里面的认证相符的增值税专用发票信息吗?
我司是外贸出口一般纳税人企业,有几张发票以前年度做了退税勾选但未退税后来转内销了,故做了进货信息回退申请,但以前年度增值税申报已做【本期认证相符但未抵扣】申报,发票回退后重新做了抵扣勾选,请问增值税申报表如何填写呢?(系统自动读数会存在该发票附列资料二既有第25栏【期初已认证相符但未申报抵扣】的信息又有第2栏【本期认证相符且本期申报抵扣】的信息)
请问老师,增值税及附加税费申报表附列表(二)本期进项税额明细中的这块(见图)填写的内容是不是已经勾选认证了但是没有抵扣的呢?
2021年12有一张已勾选认证的专票,但是不抵扣,账上只做了费用,没有做进项,在申报增值税时,附表二里的第三项待抵扣进项税额,期初已认证相符但未申报抵扣这一栏一直显示有这张的数,需要做处理么
老师,请问增值税,减免税申报明细表,减税项目本期发生额,本期实际抵税额是填写,增值税及附加税费申报表,小规模纳税人适用的哪一行啊
做汇算清缴时,当年没有利润,需要填《A106000企业所得税弥补亏损明细表》吗
可以债转股吗,要交税吗,现在和股东挂的借款。之前还不是股东挂的借款。现在对方是百分之百的股东,能不能把之前的其他应付款转为投资,账上也没有实收资本
一般纳税人一般是按季度考虑税负,如果是4月,就看第一季度税负,如果是5月,看4月的税负还是看上一季度税负
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
噢不好意思,老师刚才没说清楚,我是问待抵扣进项税额
现在没有待抵扣进项一说了哈,要么抵扣,要么直接转出
一鸣老师,为什么要直接转出呢?会计小白,不明白,请老师指导
意思是现在没有待抵扣那个科目了
好的,谢谢一鸣老师
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语切勿回复!