你好! 应付职工薪酬。是只有垫付职工的医药费计入其他应收款。 …对的 支付职工差旅费或者是其他的一些费用都是计入管理费用吗? …是的

应付职工薪酬。是只有垫付职工的医药费计入其他应收款。支付职工差旅费或者是其他的一些费用都是计入管理费用吗? 就是我想知道应付职工薪酬这儿的哪些是计入管理费用,哪些是计入其他应收款的。 销售部门发生固定资产修理费用计哪啊
老板垫付工资,怎么做计提和发工资分录 你好,借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款-老板。这样对吗??还是说向法人借款 借库存现金 贷其他应付款 计提工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 职工工资 发放 借应付职工薪酬 职工工资 贷库存现金。这两个哪个是正确的
老师 计提工资是 借:管理费用/销售费用/制造费用 贷:应付职工薪酬 发放时是: 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-社保个人部分 其他应收款-个税 银行存款 是这样吗
计提工资:借:管理费用 50 贷:应付职工薪酬50 /借:管理费用 贷:其他应收款-社保 5 应交税费-个税2 应付职工薪酬43/哪个分录是对的?
哪个计提支付分录是对的?借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人 贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ?
老师这边办清税证明,这个季度未发生开票销项和进项,这个报表怎么填,期末余额,和年末余额要不要填数字
公司官司胜诉收到的律师费及担保费要怎么开票给对方?要去税局代开吗?需要什么资料?
老师您好,未分配利润能还应付账款吗?怎么做账?
今年的发票明年不能认证吗?
老师,我们公司有内外销,那主营收入里要不要设二级科目内外销,原材料里分了?
请问老师,公司执照转让出去,法人股东都是同一个人,都变更以后对法人有什么风险问题吗
记账凭证的附单据数指什么,指报销单后面的原始凭证还是报销单加原始凭证
销项税额五万,用了待认证4万,未交增值税借方留抵余额2万,最后留抵1万,怎么结转增值税和转出未交增值税,让未交增值税借方余额为1万
老师两兄弟无偿转让股权,个税和印花税如何申报
老师您好,我们公司2007年有一笔在外用餐的餐费,2000元,当时做账的会计没有挂应付的往来,07年年底对方就过来打领款单把钱领了,做账的会计就做的借应付款,导致这笔账上显示的酒店还差我们公司的2000元,请问现在应该怎么平账啊
销售部门发生固定资产修理费用计哪啊 …记入销售费用…维修费
就是我想知道应付职工薪酬这儿的哪些是计入管理费用,哪些是计入其他应收款的。 …管理部门,财务部门,行政部门,后勤部门,这些部门人员工资福利费记入管理费用