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有一笔业务,就是应付甲货款5000元,乙为甲垫付了业务费1000元,算在甲的货款里,这笔分录怎么做呢?

2020-08-17 09:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-17 09:12

你是问谁的分录怎么做呢

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快账用户4179 追问 2020-08-17 09:18

丙付甲的货款,丙方的分录

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齐红老师 解答 2020-08-17 09:19

借应付账款贷其他应收款

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齐红老师 解答 2020-08-17 09:19

借其他应收款-贷银行存款是这个,不是上面那个

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快账用户4179 追问 2020-08-17 10:30

我从新叙述下问题,一笔业务,丙应付甲货款5000元,乙为甲垫付了业务费1000元,算在甲的货款里,丙要付甲4000元货款及乙代垫业务费,这笔分录怎么做完整才好?麻烦老师?

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齐红老师 解答 2020-08-17 10:34

乙为丙垫付了业务费1000元吧

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快账用户4179 追问 2020-08-17 10:37

乙为甲垫的

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齐红老师 解答 2020-08-17 10:42

不是,甲应收丙5000元,然后乙方为丙方垫付了1000元才剩下甲应收丙4000才对呀

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快账用户4179 追问 2020-08-17 10:46

不是啊,乙为甲垫付的,本来是甲付给乙的,现在让丙付,算在货款里

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齐红老师 解答 2020-08-17 10:50

甲和乙的 借费用等科目贷其他应付款—乙1000 借其他应收款——丙5000 贷其他业务收入贷销项 借其他应付款-乙1000 借银行存款4000 贷其他应收款丙5000

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你是问谁的分录怎么做呢
2020-08-17
同学,你好,你的分录没有问题。
2020-11-12
1.第一笔业务:总成本 = 29306 %2B 16568 = 45874 元总收入 = 190000 元总利润 = 190000 - 45874 = 144126 元甲、乙各分利润:144126 / 2 = 72063 元甲的收支:进款 110000 元,支出 29306 元,应得利润 72063 元,最终余额 = 110000 - 29306 %2B 72063 = 152757 元乙的收支:进款 80000 元,支出 16568 元,应得利润 72063 元,最终余额 = 80000 - 16568 %2B 72063 = 135495 元所以乙应该给甲:152757 - 135495 = 17262 元 2.第二笔业务:成本 = 2672 元收入 = 15300 元利润 = 15300 - 2672 = 12628 元甲、乙各分利润:12628 / 2 = 6314 元所以乙应该给甲 6314 元 3.第三笔业务:总成本 = 20276.8 %2B 9675.05 = 29951.85 元总收入 = 91350 元总利润 = 91350 - 29951.85 = 61398.15 元甲、乙各分利润:61398.15 / 2 = 30699.075 元所以乙应该给甲 30699.075 元 4.综合以上四笔业务:甲应得总额:72063 %2B 6314 %2B 30699.075 - 32346 = 76730.075 元乙应得总额:72063 %2B 6314 %2B 30699.075 - 17262 - 6314 - 30699.075 = 54801 元 所以,互抵后甲应该得到 76730.075 元,乙应该付给甲 76730.075 元。
2024-07-05
 你好;  那你对冲即可 ;   借应付账款贷应收账款 ; 这个来对冲   
2022-09-15
你好 乙企业到期应付利息额=100万*(1%2B10%)^5—100万 本利和=100万*(1%2B10%)^5
2022-06-20
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