你好 你们年末为什么全部冲掉管理费用 。 你们应该是实际发生了多少就计提多少来做账的

我单位福利费按工资总额14%计提,但实际发生的福利费很少,计提时计入生产成本丶制造费用管理费用,年末结余全部冲了管理费用。个人觉得这样处理对成本核算对一定的影响。请问新准则下可以不计提吗,发生时按受益对象直接计入相关成本费用?
这个题目怎么选:)6.生产特点和管理要求对于产品成本计算的影响,主要表现在( ) A.产品生产的品种上 B.成本计算程序上 C.产品生产的批次上 D.成本计算对象的确定上 )7.如果同一时期内,在几张定单中规格有相同的产品,则计算成本时可以( )A.按定单分批组织生产 B.按品种分批组织生产 C按产品的组成部分分批组织生产 D.将相同产品合为一批组织生产 ( )8.采用简化的分批法,分配间接计入费用并计算登记该批完工产品的成本是在( ) A.月末时 B.季末时 C.年末时 D.有产品完工时 ( )9.产品成本计算的品种法适用于( ) A大量大批多步骤生产,管理要求提供半成品成本资料 B.小批单件单步骤生产 C.大量大批多步骤生产 D.大量大批单步骤生产 ( )13.下列各项不计入产品成本的费用是() A直接材料费用 B.车间管理人员工资 C.车间厂房折旧费 D.厂部办公楼折旧费
(1)应付工资100000元。其中,销售人员工资20000,生产人员工资40000,车间管理人员工资20000,行政管理人员工资20000,代扣代缴个人所得税5000元,工资和税款用银行存款支付。 (2)用现金支付管理费用22490元。 (3)按前述工资总额的8%提取职工福利费,按工资总额2%提取工会经费。 (4)收到原料一批,货款(含增值税)113000元,用银行存款支付100000元,余款未付,材料核算采用实际成本计价法。 (5)生产领用原料一批,价款200000元。(6)计算本期应交城市维护建设税510元,教育费附加1530元。 (7)计提固定资产折旧30000,其中车间提取20000元,厂部管理部门提取10000元。 (8)结转制造费用、完工产品生产成本(无期初在产品、本期生产的产品全部完工入库)。 (9)应收账款本年末应计提坏账准备9000元,其他应收款本年末应计提坏账准备1000元(上年末应收账款计提坏账准备5000元,其他应收款未计提坏账准备)。
(1)应付工资100000元。其中,销售人员工资20000,生产人员工资40000,车间管理人员工资20000,行政管理人员工资20000,代扣代缴个人所得税5000元,工资和税款用银行存款支付。(2)用现金支付管理费用22490元。(3)按前述工资总额的8%提取职工福利费,按工资总额2%提取工会经费。(4)收到原料一批,货款(含增值税)113000元,用银行存款支付100000元,余款未付,材料核算采用实际成本计价法。(5)生产领用原料一批,价款200000元。(6)计算本期应交城市维护建设税510元,教育费附加1530元。(7)计提固定资产折旧30000,其中车间提取20000元,厂部管理部门提取10000元。(8)结转制造费用、完工产品生产成本(无期初在产品、本期生产的产品全部完工入库)。(9)应收账款本年末应计提坏账准备9000元,其他应收款本年末应计提坏账准备1000元(上年末应收账款计提坏账准备5000元,其他应收款未计提坏账准备)。
展望公司生产甲产品,2021年11月初存货数量为0,11月生产甲品5000件,单位产品生产工时2小时,销售4000件,每件售100元11月有关成本费用账户发生额记录如下。生产成本为335000元,其中,直接材料180000元(生产开始时一次投入),直接人工60000元(计件工资)间接人工20000元(计时工资),折1费40000元(按生产工时计提),其他生产费用35000元((与生产工时的函数关系模型为:y=3×+5000)。管理费用为43000元,其中,管理人员工资14000元(计时工资),折1日费21000元(直线法计提),办公费用(每月)8000元。销售费用为47000元,其中,销售佣金40000元(按每件10元标准计提),日常支出(每月)3000元,广告费用(每月)4000元。问题(1)分别按完全成本法、变动成本法计算本月产品生产成本、销售成本、期末存货成本。(2)分别按完全成本法、变动成本法计算本月营业利润与利润差异,说明营业利润出现差异的原因。
请问老师,创建了个新账套,有两笔凭证漏了,但是加上这两笔数后和原来的数就不一样了,请问该怎么调?
老板问资产负债表里的货币资金为什么不等于未分配利润期末数加上固定资产累计折旧的期末数?
老师你好,我是房地产公司,与施工方签订房屋抵顶工程款协议,施工方把房屋买卖合同写在第三方个人名下,买卖合同房款多于抵顶协议约定房款,多出来的房款该怎么做分录?怎么理解?
企业已经开进来的发票现在不用可以作废吗?公司不开了
老师好,给供应商私对私转货款,然后供应商给我们开发票,这样可以吗?(供应商说对公金额超过就要变一般纳税人了)
老师,请问一下我们有个客户是贸易公司,我们每次出货都是直接出货到海外物流点,还有的出货到终端客户,也就是客户的客户,现在税务要看我们的物流单,请问我们提供过来给税务看不会说客户没有入仓存在风险吧
老师,我司投资了A公司123万,今年5月收回投资款3万,剩下120万收不回,确认投资亏损120万,计入投资收益-120万,1、在企业所得税汇算清缴时需要填哪些表?怎么填?2、我司执行企业会计准则(2001),收不回来的长投金额是计入投资收益还是营业外支出?
我们购买了绿茶,供应商的发票上的商品名称加了sap系统的代码 ,也就是600001 绿茶,那我作为收票方,没办法核对他们sap代码,那我是不是只要核对商品名称绿茶没问题就行了
就是我去找和对方的合同,按合同上面签的税率来,是吗?
你好老师个体户要招标让在企业查询失信企业名单和营业异常名单怎么查询在哪里查找?
我刚入公司,就是觉得冲管理费用不应该。可以不计提吗?发生多少直接入账。
你好 发生了多少就做多少 这个是的 。到时发生后在补计提处理 因为你是要走应付职工薪酬科目过渡下
嗯。发生时,借:应付职工薪酬一福利费,贷:现金或银存,分配时,借:管理费用等一福利费,贷:应付职工薪酬一福利费。这样做对吧?
你好嗯是的 是这样来做分录的
那工会经费与职工教育经费也是如此处理吗?
你好 是的 都是按你实际发生后才做分录的