你好 你们年末为什么全部冲掉管理费用 。 你们应该是实际发生了多少就计提多少来做账的
我单位福利费按工资总额14%计提,但实际发生的福利费很少,计提时计入生产成本丶制造费用管理费用,年末结余全部冲了管理费用。个人觉得这样处理对成本核算对一定的影响。请问新准则下可以不计提吗,发生时按受益对象直接计入相关成本费用?
这个题目怎么选:)6.生产特点和管理要求对于产品成本计算的影响,主要表现在( ) A.产品生产的品种上 B.成本计算程序上 C.产品生产的批次上 D.成本计算对象的确定上 )7.如果同一时期内,在几张定单中规格有相同的产品,则计算成本时可以( )A.按定单分批组织生产 B.按品种分批组织生产 C按产品的组成部分分批组织生产 D.将相同产品合为一批组织生产 ( )8.采用简化的分批法,分配间接计入费用并计算登记该批完工产品的成本是在( ) A.月末时 B.季末时 C.年末时 D.有产品完工时 ( )9.产品成本计算的品种法适用于( ) A大量大批多步骤生产,管理要求提供半成品成本资料 B.小批单件单步骤生产 C.大量大批多步骤生产 D.大量大批单步骤生产 ( )13.下列各项不计入产品成本的费用是() A直接材料费用 B.车间管理人员工资 C.车间厂房折旧费 D.厂部办公楼折旧费
(1)应付工资100000元。其中,销售人员工资20000,生产人员工资40000,车间管理人员工资20000,行政管理人员工资20000,代扣代缴个人所得税5000元,工资和税款用银行存款支付。 (2)用现金支付管理费用22490元。 (3)按前述工资总额的8%提取职工福利费,按工资总额2%提取工会经费。 (4)收到原料一批,货款(含增值税)113000元,用银行存款支付100000元,余款未付,材料核算采用实际成本计价法。 (5)生产领用原料一批,价款200000元。(6)计算本期应交城市维护建设税510元,教育费附加1530元。 (7)计提固定资产折旧30000,其中车间提取20000元,厂部管理部门提取10000元。 (8)结转制造费用、完工产品生产成本(无期初在产品、本期生产的产品全部完工入库)。 (9)应收账款本年末应计提坏账准备9000元,其他应收款本年末应计提坏账准备1000元(上年末应收账款计提坏账准备5000元,其他应收款未计提坏账准备)。
(1)应付工资100000元。其中,销售人员工资20000,生产人员工资40000,车间管理人员工资20000,行政管理人员工资20000,代扣代缴个人所得税5000元,工资和税款用银行存款支付。(2)用现金支付管理费用22490元。(3)按前述工资总额的8%提取职工福利费,按工资总额2%提取工会经费。(4)收到原料一批,货款(含增值税)113000元,用银行存款支付100000元,余款未付,材料核算采用实际成本计价法。(5)生产领用原料一批,价款200000元。(6)计算本期应交城市维护建设税510元,教育费附加1530元。(7)计提固定资产折旧30000,其中车间提取20000元,厂部管理部门提取10000元。(8)结转制造费用、完工产品生产成本(无期初在产品、本期生产的产品全部完工入库)。(9)应收账款本年末应计提坏账准备9000元,其他应收款本年末应计提坏账准备1000元(上年末应收账款计提坏账准备5000元,其他应收款未计提坏账准备)。
展望公司生产甲产品,2021年11月初存货数量为0,11月生产甲品5000件,单位产品生产工时2小时,销售4000件,每件售100元11月有关成本费用账户发生额记录如下。生产成本为335000元,其中,直接材料180000元(生产开始时一次投入),直接人工60000元(计件工资)间接人工20000元(计时工资),折1费40000元(按生产工时计提),其他生产费用35000元((与生产工时的函数关系模型为:y=3×+5000)。管理费用为43000元,其中,管理人员工资14000元(计时工资),折1日费21000元(直线法计提),办公费用(每月)8000元。销售费用为47000元,其中,销售佣金40000元(按每件10元标准计提),日常支出(每月)3000元,广告费用(每月)4000元。问题(1)分别按完全成本法、变动成本法计算本月产品生产成本、销售成本、期末存货成本。(2)分别按完全成本法、变动成本法计算本月营业利润与利润差异,说明营业利润出现差异的原因。
关于财管计算内含收益率,内插法计算,为什么有时候是12%-10%,有时候又是6%-8%
在建帐套,全屋定制是属于哪个行业?
今日开始记账,想在快账上做账,我们是做全屋定制的,今天收到客户定金26500,总价是46500,要怎么记账
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老师:台球馆多收客户钱,退还20元,这个会计分录怎么做
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非同一控制下的吸收合并不需要考虑资产单位评估增值吗
老师你好,有一个问题请教一下,公账户有余额,但从财务报表数据来看利润是亏损状态,应付还欠着股东的钱,这种情况需要怎么处理
老师这道题为什么选择C选项
我刚入公司,就是觉得冲管理费用不应该。可以不计提吗?发生多少直接入账。
你好 发生了多少就做多少 这个是的 。到时发生后在补计提处理 因为你是要走应付职工薪酬科目过渡下
嗯。发生时,借:应付职工薪酬一福利费,贷:现金或银存,分配时,借:管理费用等一福利费,贷:应付职工薪酬一福利费。这样做对吧?
你好嗯是的 是这样来做分录的
那工会经费与职工教育经费也是如此处理吗?
你好 是的 都是按你实际发生后才做分录的