你好,冲销多暂估成本 就是了 借;应付账款-暂估200 , 贷;库存商品或原材料200

你好,如果暂估成本跨年了,之前暂估多了200,现在怎么做分录?
你好,如果暂估入库的成本回来的发票和暂估成本的数一样,之前暂估已经结转过成本了。现在发票回来就不用结转成本了吧
之前借库存商品暂估了,已经结转成本了,现在想冲暂估,怎么做分录?
老师,你好。我们以前暂估入账的多了,成本也结转多了,现在要调平暂估入账的金额,是否可以做如下分录?借:应付账款-暂估入账 贷:主营业务成本
跨年收到暂估的发票,已经用于成本了,多暂估了,现在怎么处理?分录怎么写?
老师,我们公司下面有个供应商,发票给我们开完了,我们要给他付工程款,但是他们的账户冻结了,然后写了一个委托收款的证明给我们,指定一个个人收款,这样可以吗
老师,除了转自用不交增值税还有别的方法吗
老师好,一般纳税人公司注销前,收入怎样变化比较合理?谢谢!
公司经营了3年了,已经一年半没有任何业务,零申报的呢,截止25年报表做完后,资产负债表所有余额清零了,利润表当年净利润-7445元,银行余额是0,所以现金流量表余额也是0,目前由于还是没有找到合适项目,老板要注销公司的话,我要怎么注销,简易注销吗,还是去大厅啊,我没办过,不知道流程,还有就是我们这样的情况需要交税吗
请问小规模企业开具免税农产品普通发票10万元,应该怎么记账?
老师,请问结转增值税及附加税,计提折旧需要哪些附件放在凭证里?
老师,我有一家公司之前是两个自然人股东,现在有一个公司要注资我公司,并且进行增资这个需要怎么操作
老师,我问一下这边要开78W的票 进项是多少?
老师,你好!小规模,我们购入生姜5000,分录这样写的:借:生产成本——辅助材料 5000 贷;应付帐款5000 ,但后面我卖掉生姜一部分,收到现金50元,我们该怎样记帐呢?
老师,请问一下我们公司半贸易,半制造,而且制造也只是简单的组装,而且也没有库管,那我制造这一块的账应该怎么做呀,我又没有领料单这些,只有发票的合同,而且供应商回来货所有的发票都是开在一起的
假如11月份暂估500,7月份回来发票300,这个该怎么做账和结转成本呢?而且是跨年了
你好 11月份暂估入库 借;库存商品或原材料 500, 贷;应付账款-暂估500 7月份回来发票300 借;应付账款-暂估500 , 贷;库存商品或原材料500 借;库存商品或原材料300,贷;应付账款等科目300 结转成本,借;主营业务成本,贷;库存商品 金额=领用数量*单位购进成本
11月份结转成本是借:主营业务成本500,贷:库存商品暂估500,7月份怎么结转成本,而且是跨年了
你好,是去年11月份多结转了成本200的意思?
多结转200,今年7月份做账处理吗?7月份这个成本的分录怎么处理?
你好,去年11月份多结转了成本,今年这样调整 借;库存商品200,贷;以前年度损益调整—主营业务成本200
以前年度损益不需要转利润分配为分配利润里面吗?
你好,需要结转的,结转的分录是 借;以前年度损益调整—主营业务成本200,贷;利润分配——未分配利润 200
你好,问下我们这个软件没有以前年度损益科目,这个该怎么设置呀
你好,那就直接这样做分录 借;库存商品200,贷;利润分配——未分配利润 200
这样可以吗?到时候税务局会不会查呀?
你好,是可以这样处理的,查到了能说明原因为什么这样处理就可以的
一般商贸企业都选择什么企业会计准则呢?小企业会计准则和一般会计准则有什么区别呢
你好,选择什么企业会计准则,这个是单位自行选择,没有统一规定的 小企业会计准则和一般会计准则就是个别科目的区别,比如小企业会计准则没有以前年度损益调整科目