你好,冲销多暂估成本 就是了 借;应付账款-暂估200 , 贷;库存商品或原材料200

你好,如果暂估成本跨年了,之前暂估多了200,现在怎么做分录?
你好,如果暂估入库的成本回来的发票和暂估成本的数一样,之前暂估已经结转过成本了。现在发票回来就不用结转成本了吧
之前借库存商品暂估了,已经结转成本了,现在想冲暂估,怎么做分录?
老师,你好。我们以前暂估入账的多了,成本也结转多了,现在要调平暂估入账的金额,是否可以做如下分录?借:应付账款-暂估入账 贷:主营业务成本
跨年收到暂估的发票,已经用于成本了,多暂估了,现在怎么处理?分录怎么写?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
假如11月份暂估500,7月份回来发票300,这个该怎么做账和结转成本呢?而且是跨年了
你好 11月份暂估入库 借;库存商品或原材料 500, 贷;应付账款-暂估500 7月份回来发票300 借;应付账款-暂估500 , 贷;库存商品或原材料500 借;库存商品或原材料300,贷;应付账款等科目300 结转成本,借;主营业务成本,贷;库存商品 金额=领用数量*单位购进成本
11月份结转成本是借:主营业务成本500,贷:库存商品暂估500,7月份怎么结转成本,而且是跨年了
你好,是去年11月份多结转了成本200的意思?
多结转200,今年7月份做账处理吗?7月份这个成本的分录怎么处理?
你好,去年11月份多结转了成本,今年这样调整 借;库存商品200,贷;以前年度损益调整—主营业务成本200
以前年度损益不需要转利润分配为分配利润里面吗?
你好,需要结转的,结转的分录是 借;以前年度损益调整—主营业务成本200,贷;利润分配——未分配利润 200
你好,问下我们这个软件没有以前年度损益科目,这个该怎么设置呀
你好,那就直接这样做分录 借;库存商品200,贷;利润分配——未分配利润 200
这样可以吗?到时候税务局会不会查呀?
你好,是可以这样处理的,查到了能说明原因为什么这样处理就可以的
一般商贸企业都选择什么企业会计准则呢?小企业会计准则和一般会计准则有什么区别呢
你好,选择什么企业会计准则,这个是单位自行选择,没有统一规定的 小企业会计准则和一般会计准则就是个别科目的区别,比如小企业会计准则没有以前年度损益调整科目