您好 可以补计提 借 利润分配-未分配利润 贷 应交税费-企业所得税
老师,上年度没有计提所得税费用,导致报表中应交税金年初数变负数了,怎么调整?谢谢!
老师,报表上应交税费为负数怎么调整,应该是没有计提税金
老师22年支付所得税,做分录 借应交税费-应交企业所得税 贷银行存款科目。没有做到借所得税费用 中,导致利润表所得税费用一栏没有数。是否需要调整?如果调整到23年账内怎么做调整?
老师,您好!由于我未计提去年的所得税,今年用了以前年度损益调整科目,做的分录是 1、借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交所得税 2、借:应交税金-应交所得税 贷:银行存款 3、借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 这样导致了资产负债表的未分配利润期末数—年初数的金额和利润表中的净利润不一致,就差了以前年度损益这个金额,请问改怎么办呢?谢谢!
老师你好,有这样一个问题,去年计提所得税时提多了,计提时:借:所得税费用 1562.97 贷:应交税费—应交所得税 1562.97 今年交税发现,实际交了1313.22元,今年我就把去年那张计提的红冲重新调整,发现所得税费用还有负249.75元,那这个负数我应该怎么处理?谢谢!
我们是一般纳税人,公司收款企业二维码收的货款,客户不开票。那做账开一张13税率的普票还是做无票收入?
老师我这边自然人申报个税现在申报的7月份工资,怎么填
老师,科技型中小企业评价系统里填报企业研发项目,项目所属年份与当年实际发生费用额的年份保持一致,并非特指立项年份,这个是什么意思,我申报25年的评价,是说25年研发费用发生额吗
老师 我们是实际上员工是7月份来的 结果是社保开户是9月份开户的 劳动合同是从9月1号开始签订的 那么我现在个税系统是按照几月开始申报? 个税开始申报就得从公户发工资
老师 当月刷卡有次月收入 刷卡未到账次月才到账 要全部挂应收 是不还得挂一个次月收入的预收?
老师 做账应收 预收科目用一个 如果用应收科目 收到预收款 是不要挂应收科目贷方?
接收固定资产捐赠设备,入账计入了其他业务收入了,需要纳税调整吗
老师,公司停止售卖农药,现申请把现存农药(包括完好、过期、丢失、破损)统一进行处理,这个该怎么弄啊?
老师,这个是客户的报关单和国内供应商采购合同,请问采购发票要怎么开才能退税?
开6%普票和专票的区别