你好,先检查期初数对不对

老师,我在缴纳社保的时候出现了差额,是因为2月和3月社保的养老个人缴费基数有了变动,导致我在做工资表的时候多扣缴了几十块钱,在4月的时候我将这个差距弥补回来之后我发现有了新的问题,就是因为3月有一个离职人员,她的社保费用可以用作抵扣,因为这个费用抵扣了之后导致我缴纳的费用少了10多块,我可以把这个用作 其他收益来计入这个凭证中吗? 具体数额就是,我在个人养老的数据差额为430.4元,退社保费用440.66,有一个10.26的差额,这个数据我应该计入哪个科目呢?我在想这个是社保退的钱应该只能计入其他收益里面吧
#提问#你好,老师,现金流量表的期末数和账面有几块钱的差额,请问下我可以从哪些方面检查具体是哪个科目统计时候出问题了?
你好,老师,请问一下金蝶K3wise自制入库成本,每次自己弄数据感觉都不是很准确,因为单价有些是好久之前的了,都是用表格查找以前的表格里面的数据填的,有没有什么别的办法可以让正确率高一些呀? 另外就是每次盘点的时候,盘点前导出来的库存跟实际盘点出来的差异都很大,主要是成品占多数,而且基本上是盘亏了,出现这些问题我们应该如何去查找原因呢?或者有没有什么好一点的操作方法,可以让盘点数据的差异容易查出来呢?麻烦老师帮忙解答下,谢谢!
分析一家公司的成本费用今年和去年的同期累计数对比,请问可以从哪几方面入手?因为这月新接手的公司,对他们之前的成本不是很了解。目前只看了去年和今年科目余额表去对比,但就怕他们以前做账比如同一类型的支出,今年放这个科目,去年放那个科目就不好比较了。现在又要做各种分析,感觉短时间内无从入手啊
老师好,问一下,资产负债表和利润表的未分配利润期初加上本年累计净利润与未分配利润期末数差出来几十,这是哪里有问题,如何查找? 银行余额都可以对的上, 账面有做: 借:银行存款 贷:财务费用(借方负数) 这没问题吧
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
你好,老师,期初数是对的,请问还要检查哪些地方?
那就只能一个个检查了
我是根据科目余额表和明细表编制的,请问我是按照余额表再一个个检查么
按照科目余额表和明细表检查