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老师,我7月份做进账里的费用发票,是对方税务局代开的增值税普通发票,当时公账付款的,现在8月份对方说开错发票了,要拿回重开,我该怎么做,发票已经做账并装订了

2020-08-18 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-18 11:01

你复印件入账,这个拆下来退回给对方

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你复印件入账,这个拆下来退回给对方
2020-08-18
这个原件拆了先退回,这个复印件做账,后面取得正确蓝字直接贴后面,没有差额话
2020-11-02
你好,你发票红冲重新开就可以了,一正数一负数不影响
2023-07-10
同学您好,您没有发票了,那这笔业务可以不做了,可以把凭证删除
2020-10-11
这个发票不用作废,也作废不了,只能冲红后重新开具发票,发票也不用退。对方直接开具红字发票,再重新开具正确的蓝字发票,将发票联、记账联给你们。
2020-09-03
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