老师这个月税盘上有税额,怎么办?--这个是什么情况,有可以抵扣的进项税额嘛?还是有需要交纳的税额呢?

老师,你好…我们公司今年3月份反结到2019年年底调的收入,计提了收入,借:应收账款500万,贷:主营业务收入4716981.14元,贷:应交税费-待转销项税额283018.87元,未给对放开票。七月份收到款项200万,做账,借:银存200万,贷:应收账款200万,暂未开票。现在申报7月份的增值税,这笔收入怎么体现,税额怎么体现?
老师您好,上个月做了无票收入60万,也缴纳了增值税。会计处理是:借:应收帐款 贷:主营业务收入-未开票收入 应交税费-销项税额。因为税务局的限制,我们这个月只能一次开票10万,只能冲一部分,这个月做账:借:主营业务收入-未开票收入,贷:主营业务收入-服务费。这样可以吗?谢谢
6月份签订合同133万,发票开了132万 做账 借方:银行存款 840000 应收账款490000 贷方:主营业务收入1316831.68 应交税金-销项税 13168.32 (按照合同133万入账)(这个是错误)报税也按 这个收入报的。在这个月又补开了1万的票。老师这个月税盘上有税额,怎么办?这个月怎么报税
9月份给对方开了400多万的发票,后来到了10月这个合同执行不下去了,钱也没收到,需要把400多万的发票作废掉。但是9月的账我又的做:借应收账款,贷:税,主营业务收入。那我的资产负债表应收账款金额就变得很大了,这样报报表没事吗
老师,我们建筑工程公司(一般纳税人),工程已完成,未收到工程款所以发票未开具给对方,2023年3月因工程已完工,按无票收入申报增值税了(金额100万),10月份时收到工程款(100万)把发票开给对方了,请问一下,3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录,麻烦老师看一下分录对吗?谢谢(1)3月份无票收入申报分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销项(2)10月份收到工程款:借:银行存款贷:应收账款冲红10月份开具3月份无票收入申报的100万发票:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交增值税~销(红字)再按开具的发票做一笔正确分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销老师这样做会计分录对吗?
去年第四季度调整了以前年度的费用,计入了未分配利润,对那些有影响?
营业执照的注册资金50万,实缴50万后要交哪些税费吗,金额多少
我是一般纳税人商贸公司,去年有笔账有点疑问,我们卖的是电器设备,当时有笔账进货的时候有进项发票,但销售的时候对方说要普票就行,但价格要优惠点,就从我的小规模公司给开的票!然后正好有一笔销售业务和这笔金额一样,但是销售的东西不一样,就没有要进项发票,直接开了销售发票,这样操作有问题嘛?
在利润总额可控的情况下企业所得税税负率控制在多少合适?企业所得税税负率跟增值税税负率保持什么勾稽关系比较合适
老师,退的个人所得税手续费,入什么科目?
水果合作社,股权变更,原股东张三李四,变成A和B,AB各出资1万元,请问变更时需要交什么税?
物流公司,已付款次月收专票,计提成本时是否需要反映进项税
老师。。员工领取生育津贴和公司给员工发工资报个税可以同时享受吗?冲突吗?员工领取生育津贴的期间可以同时在公司领取工资吗?
老师好,我这边是出纳岗,每月会帮会计贴票,日常小支出都是微信转账或现金,在2月份有年会餐费6000,当月没有开发票,本月会开出,然后我公账这笔6000元应当入2月份还是入到3月份
老师,以固定资产划转投资的,属于长投吗
没有,就是小规模,相当于提前把税交了,这个月又开票了,这个月怎么处理
您公司上个月已经将 13168.32的税款全部缴纳了?【对应这个月又补开的1万元的发票的销售额是否按未开票收入申报的呢?】然后这个月又补开了1万元的发票吗?
是的老师
如果这样的话,您就在10月份申报三季度增值税时,填写销售额的数字是该季度开票额抵减这个负数1万后的数字,这个补开具发票的税款已经在二季度申报完了,不会重复申报缴纳的。
我也是这样想的,谢谢老师!
您客气了,祝您学习理论,工作顺利。