老师这个月税盘上有税额,怎么办?--这个是什么情况,有可以抵扣的进项税额嘛?还是有需要交纳的税额呢?
老师,你好…我们公司今年3月份反结到2019年年底调的收入,计提了收入,借:应收账款500万,贷:主营业务收入4716981.14元,贷:应交税费-待转销项税额283018.87元,未给对放开票。七月份收到款项200万,做账,借:银存200万,贷:应收账款200万,暂未开票。现在申报7月份的增值税,这笔收入怎么体现,税额怎么体现?
老师您好,上个月做了无票收入60万,也缴纳了增值税。会计处理是:借:应收帐款 贷:主营业务收入-未开票收入 应交税费-销项税额。因为税务局的限制,我们这个月只能一次开票10万,只能冲一部分,这个月做账:借:主营业务收入-未开票收入,贷:主营业务收入-服务费。这样可以吗?谢谢
6月份签订合同133万,发票开了132万 做账 借方:银行存款 840000 应收账款490000 贷方:主营业务收入1316831.68 应交税金-销项税 13168.32 (按照合同133万入账)(这个是错误)报税也按 这个收入报的。在这个月又补开了1万的票。老师这个月税盘上有税额,怎么办?这个月怎么报税
9月份给对方开了400多万的发票,后来到了10月这个合同执行不下去了,钱也没收到,需要把400多万的发票作废掉。但是9月的账我又的做:借应收账款,贷:税,主营业务收入。那我的资产负债表应收账款金额就变得很大了,这样报报表没事吗
老师,我们建筑工程公司(一般纳税人),工程已完成,未收到工程款所以发票未开具给对方,2023年3月因工程已完工,按无票收入申报增值税了(金额100万),10月份时收到工程款(100万)把发票开给对方了,请问一下,3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录,麻烦老师看一下分录对吗?谢谢(1)3月份无票收入申报分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销项(2)10月份收到工程款:借:银行存款贷:应收账款冲红10月份开具3月份无票收入申报的100万发票:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交增值税~销(红字)再按开具的发票做一笔正确分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销老师这样做会计分录对吗?
您好~想咨询下,手续费及佣金支出,这个地方,税务口径规定【其他企业】按照5%计算限额。【从事代理服务企业】,据实扣除。这两类企业,有什么区别吗,或是怎么划分?比如对手方是咨询公司,这个分类到哪一类?
老师,去年对方开的成本发票,没付款,我做到工程施工里然后结转成本了,今年1月份这张发票红冲了,我今年应该怎么做会计分录?
老师内账的表格发一份
老师,请问安徽省公司社保模块全流程从注册账户到增减员至申报如何操作?
请问一下老师。集团总部向我们公司借了一笔钱340000。我们挂在应付账款的借方。这个月偿还了8万块钱给我们公司。那在现金流量表的哪里体现这笔钱?
老师,我报的班是会计实操班,目前我在报税时遇到问题了,我应该问哪位老师呀
老师你好,请问发票是超过6个月原则是不能入账是吗? 还有公司业务费支付给客户销售人员,没有发票,这个有什么办法合规支付出去呢?
你好老师,公司建筑安装行业,有些工人的工资是老板或员工直接转给工人的,这种的如何记账,怎么合规?需要什么附件
老师您好,平常零星采购挺多的拿不到发票,外面小店铺不给开,怎么办呢?
民办非企业,季度申报的财务报表和一般企业不一样,那增值税申报表,所得税申报表,所得税汇缴和一般企业的申报表一样吗?
没有,就是小规模,相当于提前把税交了,这个月又开票了,这个月怎么处理
您公司上个月已经将 13168.32的税款全部缴纳了?【对应这个月又补开的1万元的发票的销售额是否按未开票收入申报的呢?】然后这个月又补开了1万元的发票吗?
是的老师
如果这样的话,您就在10月份申报三季度增值税时,填写销售额的数字是该季度开票额抵减这个负数1万后的数字,这个补开具发票的税款已经在二季度申报完了,不会重复申报缴纳的。
我也是这样想的,谢谢老师!
您客气了,祝您学习理论,工作顺利。