您好,借:进项税 留底税额 贷:进项税

老师,请问收到了专票,借记进项税,认证之后做的留抵税怎么做分录呢?
老师,之前月份收到进项专票,记得是待认证进项票,认证当月分录怎么做,
老师您好,请问进项发票计入待认证进项税额之后又认证了完整的分录怎么做?
老师你好,我想问下,认证了10万的进项票(之前收到未认证)并次月申请留抵退税且收到税款,我的分录该怎么做呢
老师 专票未认证时写的借:应交税费-待认证进项税额,认证之后怎么写分录呢
这个分录就是夸年了,2023的,现在没法改了,我该怎么做更改得分录啊。我不会做了,不知道怎么做了,从哪里把固定资产在做回来,因为长期待摊没金额了
老师,我们是啤酒企业,11月生产了5罐酒,只是生产,没灌出。厂房租的,领用片碱、磷酸,想咨询:厂房租赁费、片碱、磷酸物料是进制造费用的,10月份是按产量分摊的,11月份没有产出,没灌酒,制造费用咋分摊?
老师,25年年终奖如果是26年1月所属期内申报,采用全年一次性奖金单独计税,那么26年员工3月离职,入职后的公司申报26年年终奖时,可以采用全年一次性奖金单独计税方式 ,在26年12月所属期内申报吗?
老师,私人给公司借款,科目放到其他应付好还是和银行借给公司,一起放到短期借款好?
老师您好,我想请问一下,我们公司是一般纳税人,是电梯的贸易零售企业、那我们在销售货物的同时也提供安装服务,这我们开具发票的时候,我是按13个点开了,还是按13个点的零售,然后九个点的安装服务开具呢谢谢老师
老师,用公章盖个章扫描,用来盖购销合同,是一样有法律效力的吧
月末怎样结转进项税和销项税
老师班组办了个体工商户开了劳务发票,又发了工资报了个税,这些收入到时会不会都算经营所得啊,到时会报哪些税
完成销售任务收到厂家任务奖励怎么记账
老师,公司修建期发生的材料,对方未开票,本公司未付款,能提前预提计入成本吗
我7月认证的,没有转出,可以做到8月吗
我接手的会计以前的进项都没有没有转出,有影响吗?
您好,其实不需要做转出的。在实操,都一样的意思
哦哦哦好的 谢谢您
不客气,祝您工作顺利,身体健康
老师,农业合作社联合社要怎么做账呢?比如有10家合作社成为一家联合社,联合社的收入就是这10家的收入加起来吗?
您好,是的,您的理解是正确的
那成本费用等分每个合作社计入其他应付款还是应付款啊?收入计入应收?
您好,这个可以查看下以前的账务处理,对于合作社的账务处理,我不是很了解,怕误导您,真是抱歉
好的 谢谢您
不客气,祝您工作顺利,身体健康,